中共吉首市委统战部2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
第一部分 部门预算说明
1、部门职能职责
2、部门预算单位构成
3、部门预算收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
6.1 机关运行经费
6.2 “三公”经费预算
6.3 政府采购情况
6.4 国有资产占用情况
6.5 重点项目绩效评价情况
7、名词解释
第二部分 部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算收支总表
6、一般公共预算支出情况表(按支出功能科目分类)
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济科目分类)
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门经济科目分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府经济科目分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门经济科目分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府经济科目分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济科目分类)
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户预算管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
16、一般公共预算“三公”经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
公开说明
一、部门职能职责
(一)组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策和市委关于落实中央、省委关于统战方针、政策的意见和措施,检查督促党的统战方针政策的贯彻落实,向市委反映情况,提出全市开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系民主党派和无党派代表人士,反映他们的意见和建议,研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策;落实中央、省、州委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持帮助民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。
(三)贯彻落实党的民族、宗教政策,调查、研究有关民族、宗教工作的重大问题,联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族、宗教工作和党外少数民族干部的培养、举荐工作。
(四)负责开展以祖国统一为内容的海外统战工作,联系海外有关社团及代表人士,加强与港澳各方面的交流往来,加强对台湾各党派、各团体和各界人士的工作;做好“三胞”及亲属定居的有关工作;抓好“三胞”第二、三代的研究与联络工作;协调处理涉台的重大活动和事件。
(五)负责做好党外人士在人大、政协的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市(科)级行政领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助有关部门管理乡镇、街道统战委员。
(六)负责开展在经济建设的经济领域里的统战工作,抓好“两新”组织的党建工作;抓好全市光彩事业的推动与促进工作,联系海内外工商社团和代表人士,做好内引外联、牵线搭桥、引进外资工作;调查掌握非公有制经济代表人士的思想状况,反映他们的意见和要求,开展思想政治工作。
(七)负责做好党外知识分子工作,会同有关部门研究制定有关知识分子的各项政策,履行反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才的职责,联系并培养党外知识分子代表人物。
(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作,做好统战理论与实际工作相结合的研究。
(九)负责联系统战政策归口单位,传达精神,了解情况,协调关系,协同工作;协调政府各部门的统战工作,领导市工商联党组、指导工商联工作;领导和管理黄埔军校同学会、市海外联谊会、市统一战线理论研究会等有关社会团体的工作;联系市民宗局、市侨联等单位;负责指导乡镇统战委员和党外科级干部及党外后备干部的培训工作,做好统一战线干部队伍建设的工作;管理市委台湾工作。
(十)承办市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共吉首市委统战部为正科级全额拨款公务员单位,内设办公室。同时,隶属管理的还有:市台办(正科级公务员单位)、市侨联(正科级事业单位)。编委核定市委统战部行政编制6人,机关后勤编1人,年末实有人数7人,退休7人;核定市台办行政编制2人,年末实有人数2人,退休1人;核定市侨联全额事业编制5人,年末实有人数4人,统战部另有编外退伍安置人员1人。
三、部门预算收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。本年本部门无政府性基金和国有资本经营预算收入。
2019年年初预算数2484873元,其中:财政拨款(补助)2484873元。2019年收入预算较上年增加129211元,主要是财政拨款(补助)增加129211元。
(二)支出预算:2019年年初预算数2484873 元。其中一般公共服务支出1852878 元、社会保障和就业支出315763 元、卫生健康支出211544 元、住房保障支出104688 元 。2019年支出预算数较去年增加129211元,主要是专项工作经费预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2484873元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为2044473 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费,租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出1654473 元、商品和服务支出390000 元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为440400 元,主要用于个私协会、市两新组织负责人工作及台办两节座谈会等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款390000元。较上年预算减少100600元。主要是按要求严格控制机关运行经费预算,减少接待费用。
2、“三公”经费预算
2019年一般公共预算“三公”经费预算数为144000元,其中,公务接待费144000元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
主要是按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求,厉行节约办实事,三公经费预算不增长。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额69500元,其中,政府采购货物类预算34500元、服务类预算35000元。
4、国有资产占用情况
其他固定资产价值15.42万元。
5、重点项目绩效评价情况
本年本部门无重点绩效项目。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。