吉首市计划生育协会2016年部门决算公开
(一)基本职能
单位主要职能:(1)负责宣传和贯彻落实国家、省有关卫生和计划生育的法律、法规和政策、协助有关部门卫生和计划生育工作。(2)负责开展群众性计划生育宣传工作,普及有关青春期健康、生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病等科学知识。(3)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,开展计划生育“三结合”、幸福工程、青春期健康教育、计生家庭创业帮扶、计生特困家庭帮扶、计生系列保险等项目和生育关情行动;动员组织计生协会会员和志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务;争取上级组织和社会力量支持、帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。(4)指导开展计生基层群众自治,组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督;反映会员诉求,维护会员及所联系的广大育龄群众的合法权益。(5)负责在流动人口聚居区建立流动人口计划生育协会组织,充分发挥计划生育协会在流动人口服务管理中的积极作用,为流动育龄群众提供生产、生活、生育、维权等方面的指导与服务。(6)负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务工作;指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。(7)承办市委、市人民政府和上级计划生育协会卫生和生育机构交办的其他工作。
(二)机构设置情况
内设股室4个,办公室、宣传指导股、群众工作股、项目服务股。
(三)2016年重点工作完成情况
2016年,我市计生协在市委、市政府的正确领导下,在省、州计生协精心指导下,紧紧围绕市委、市政府提出的“项目兴市、改革兴市、实干兴市”发展思路,坚持“服务大局、服务中心、服务群众”的服务理念,全市各级计生协深入学习贯彻中国计生协“八代会”精神和习近平总书记重要指示精神,加快推进计生协改革创新,扎实有效开展计生协工作,协会的自我发展能力不断增强,协会焕发了蓬勃生机和活力,为调整完善生育政策,促进人口长期均衡发展,促进我市精准脱贫和经济社会健康稳定发展作出了新的贡献,成功创成全国计划生育优质服务先进市,成功创成首批省级计划生育基层群众自治示范市(全省仅9个县市),市计生协会被评为全省模范单位,全市共有31个村进入国家、省、州三级计生基层群众自治示范村(居)行列。
一、工作亮点
1、突出抓好“三个三”重点工作
一是抓好“三个学习”工作。认真组织学习贯彻好中央、省、州、市委重要会议精神、上级文件精神和部门工作会议精神,用党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神统领协会工作。二是抓好“三年建设“工作。扎实推进“协会组织建设年”、“基层群众自治提质年”和“生育关怀与精准扶贫推进年”活动。三是抓好“三项服务”工作。坚持协会服务大局、服务中心、服务群众。围绕全市各项中心工作开展综合服务;围绕广大计生家庭和育龄群众生产、生育、生活开展系列优质服务。
2、计生基层群众自治已进入首批省级示范市先进行列。今年向省申报基层群众自治示范村四个,州表彰基层群众自治示范村3个,基层群众自治先进个人1名。
3、率全省之先推进计生协参与承接基本公共卫生服务工作。我市率全省之先积极推进计生协参与承接基本公共卫生服务工作,并经过省计生协考评验收,给予肯定,所创经验在全省计生基层群众自治经验交流大会上全省典型推介。
4、“生育关怀+”与精准脱贫相结合,形成特色品牌。围绕育龄群众生产、生活、生育、生殖健康,市计生协大力开展“生育五关怀”行动,“生育关怀+”已成为我市计生协参与精准脱贫、有效扶助、人文关怀、特色服务等一大特色品牌,并得到了省、州的肯定,更让计生群众享受实惠。
二、部门预算单位构成
本次决算是部门本级收支决算
三、2016年部门收支情况
(一)2016年度部门决算总体收入情况
2016年收入决算总额为210.31万元,其中:当年财政拨款收入157.19万元,上年结转收入10.13万元,上级补助收入37万元,其他收入6万元。收入决算总额比2015年度增加60.36万元,主要原因是国家、省专项资金的投入和州计生协及其他收入的加大。
(二)2016年度部门决算总体支出情况,其中:医疗卫生与计划生育支出176.38万元,住房保障支出2.8万元,年末结转21.54万元,比2015年度增加60.36万元,其中人员经费增加21.64万元,增加国家幸福工程项目款30万元,省级计生协专项用于贷款贴息资金、计生家庭意外伤害保险资金增加8.72万元。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况,其中:基本支出74.21万元(人员经费支出54.39万元,日常公用支出19.83万元),项目支出74.56万元,年末结转18.53万元。
(四)2016年度政府基金预算财政拨款支出情况,无内容。
(五)2016年度部门决算情况说明
1、无2016年涉及政府采购项目
2、2016年机关运行经费情况
2016年本部门履行一般行政事业管理职能,维持一般公共预算安排的行政经费,合计2万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市计划生育协会财政拨款支出主要用于保障我协会机构正常运转、完成日常工作任务等方面工作。
基本支出,是用于保障协会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一) 社会保障和就业支出9.6万元,主要用于单位退休人员支出。
(二) 医疗卫生与计划生育支出176.38万元,主要用于业务工作开支及计生家庭意外伤害保险、三结合项目、计生家庭小额贷款贴息、幸福工程、计生协基层能力建设、“5.29”会员活动等开支。
(三) 住房保障支出2.8万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)因公出国(境)费
2016年度我单位无公出国(境)费。主要原因是2016年我单位没有发生公出国(境)情况。
(二)2016年公务接待费。
2016年我单位公务接待费1.99元与2015年度持平。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支,共接待22批次,接待205人次。
(三)公务用车购置及运行费
我单位没有车辆,无公务用车购置及运行费,平时公务用车是租借。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附表1.吉首市广播电视台2016年收支决算总表
附表2. 吉首市广播电视台2016年收入决算总表
附表3. 吉首市广播电视台2016年支出决算总表
附表4. 吉首市广播电视台2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 吉首市广播电视台2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
收入支出决算表 |
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财决公开01表 |
单位:吉首市计划生育协会 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
157.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
37.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
6.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.60 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
176.38 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.80 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
200.19 |
本年支出合计 |
51 |
188.78 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
10.13 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
21.54 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
210.31 |
总计 |
58 |
210.31 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
200.19 |
157.19 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
187.79 |
144.79 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
185.65 |
142.65 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
73.10 |
73.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
65.64 |
22.64 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
188.78 |
114.22 |
74.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
176.38 |
101.82 |
74.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
174.25 |
99.68 |
74.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
73.19 |
0.10 |
73.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
61.33 |
59.86 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
157.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
136.38 |
136.38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
157.19 |
本年支出合计 |
49 |
148.78 |
148.78 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10.13 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
167.31 |
总计 |
54 |
167.31 |
167.31 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|||
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
157.19 |
82.62 |
74.56 |
148.78 |
74.22 |
74.56 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
144.79 |
70.22 |
74.56 |
136.38 |
61.82 |
74.56 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
142.65 |
68.09 |
74.56 |
134.25 |
59.68 |
74.56 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.92 |
46.92 |
0.00 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
73.10 |
73.19 |
0.10 |
73.10 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
22.64 |
21.17 |
1.47 |
21.33 |
19.86 |
1.47 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
38.10 |
302 |
商品和服务支出 |
19.83 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.10 |
30201 |
办公费 |
1.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.87 |
30202 |
印刷费 |
0.28 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.61 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.29 |
30211 |
差旅费 |
0.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.99 |
30213 |
维修(护)费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.67 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.06 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
8.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.58 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.52 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
54.39 |
公用经费合计 |
19.83 |
||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
|||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|||
单位:吉首市计划生育协会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
财决公开08表 |
单位:吉首市计划生育协会 |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
一、支出合计 |
1.99 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
3.公务接待费 |
1.99 |
(1)国内接待费 |
1.99 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
22 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
205 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。 |
|
2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |