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吉首市委政法委2016年度决算公开

发布时间:2017-08-31 15:54:27     稿件来源:
  

 

吉首市委政法委2016年度决算公开说明

 

 

中共吉首市委政法委

2017828

 

一、部门职能职能和机构设置情况

(一)基本职能:1)根据党的路线、方针、政策和上级党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。(2)组织、协调、指导维护社会稳定工作。(3)协助市委组织部考察、管理政法部门的领导干部,负责市直政法部门正股级干部的任免,督促和指导全市政法队伍建设。(4)围绕党的中心工作和政法综治工作组织开展调查研究,总结推广政法综治工作的典型经验,探索加强政法工作和政法队伍建设的措施、办法。(5)支持和监督政法各部门依法行使职权,依法相互制约,密切配合;督促、推动大要案的查处工作,及时协调有争议的重大、疑难案件;负责上级领导同志对政法工作重大问题的指示和重要批示的督办。(6)做好群众来信来访的接待、转办和督办工作。(7)组织协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。(8)检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制订严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。(9)承办市委、市政府和上级政法委员会交办的其它事项。

(二).机构情况。

吉首市委政法委为市委正科级全额拨款行政单位,内设办公室、综治办、稳定办。

3.人员情况编委核定编制11人,其中行政编10人,工勤编1人。年末实有人数11人,离休0人,退休9人。

二、部门预算单位构成

吉首市政法委部门决算包含吉首市政法委、吉首市610办和吉首市见义勇为奖励基金会三个部门。

三、部门一般公共预算收支总体情况

(一)2016年度部门决算总体收入情况

2016年吉首市政法委决算总收入2364.58万元,其中财政拨款收入2357.22万元;

(二)2016年度部门决算总体支出情况

2016年,吉首市政法委决算总支出549.31万元,其中财政拨款支出549.31万元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出103.25万元,商品和服务支出425.31万元,对个人和家庭补助支出201.75万元。

(三)2016年一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出103.25万元,商品和服务支出425.31万元,对个人和家庭补助支出201.75万元。工资福利支出主要是用于我单位人员工资,商品服务支出主要用于保障单位正常运转日常开支,对个人和家庭补助支出主要是退休人员工资、在职人员公积金已经见义勇为奖励支出。

四、2016年度“三公“经费财政拨款支出决算情况

  1、因公出国(境)情况

     2016年我单位无因出国(境)情况

  2、公务接待费支出

   2016年接待费支出21.81万元。主要用于接待上级部门检查以及日常工作联系开支。

  3、公务用车购置及运行维护费

   辆运行维护费支出11.29万元。主要用于车辆维护和燃油支出。

  4、三公经费与上年度对比及增减变动原因

我单位严把支出关,严格按照上级部门要求控制三公经费,车2016年接待费支出21.81万元,辆运行维护费支出11.29万元,均在控制指标以内,较上年减少4.63%

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附表:1.吉首市政法委2016年收支决算总表

2. 吉首市政法委2016年收入决算总表

3. 吉首市政法委2016年支出决算总表

4. 吉首市政法委2016年财政拨款收入支出决算表

5. 吉首市政法委2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

6. 吉首市政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 吉首市政法委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 吉首市政法委2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                               吉首市政法委

                               2017年8月28

附表:1.吉首市信访局2016年收支决算总表

2.吉首市信访局2016年收入决算总表

3.吉首市信访局2016年支出决算总表

4.吉首市信访局2016年财政拨款收入支出决算表

  5.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

   6.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.吉首市信访局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.吉首市信访局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算汇总表

 

 

 

 

 

财决01

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,357.22

一、一般公共服务支出

30

494.56

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

7.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

7.36

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

18.94

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8.32

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

7.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

13.00

本年收入合计

22

2,364.58

本年支出合计

51

549.31

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

189.56

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

50.58

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

2,004.83

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

50.58

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,554.14

总计

58

2,554.14

 

收入决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决02

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,364.58

2,357.22

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

 

201

一般公共服务支出

2,271.83

2,264.47

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,167.81

2,160.45

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

 

2013101

行政运行

2,003.84

1,996.48

0.00

0.00

0.00

0.00

7.36

 

2013102

一般行政管理事务

76.17

76.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.80

87.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

其他公共安全支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

549.31

473.14

76.17

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

494.56

418.39

76.17

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

390.54

314.37

76.17

0.00

0.00

0.00

 

2013101

行政运行

226.57

226.57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

一般行政管理事务

76.17

0.00

76.17

0.00

0.00

0.00

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.80

87.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

其他一般公共服务支出

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

其他公共安全支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

2,357.22

一、一般公共服务支出

28

494.56

494.56

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

7.00

7.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

18.94

18.94

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.32

8.32

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7.49

7.49

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

13.00

13.00

0.00

 

本年收入合计

22

2,357.22

本年支出合计

49

549.31

549.31

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

165.66

年末财政拨款结转和结余

50

1,973.57

1,973.57

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

165.66

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2,522.88

总计

54

2,522.88

2,522.88

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决05

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

165.66

115.08

50.58

2,357.22

2,281.05

76.17

549.31

473.14

76.17

1,973.57

1,922.99

50.58

0.00

 

201

一般公共服务支出

165.66

115.08

50.58

2,264.47

2,188.30

76.17

494.56

418.39

76.17

1,935.57

1,884.99

50.58

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

165.66

115.08

50.58

2,160.45

2,084.28

76.17

390.54

314.37

76.17

1,935.57

1,884.99

50.58

0.00

 

2013101

  行政运行

115.08

115.08

0.00

1,996.48

1,996.48

0.00

226.57

226.57

0.00

1,884.99

1,884.99

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

50.58

0.00

50.58

76.17

0.00

76.17

76.17

0.00

76.17

50.58

0.00

50.58

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

87.80

87.80

0.00

87.80

87.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

104.02

104.02

0.00

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

104.02

104.02

0.00

104.02

104.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

7.00

7.00

0.00

38.00

38.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

7.00

7.00

0.00

38.00

38.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

0.00

7.00

7.00

0.00

38.00

38.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

18.94

18.94

0.00

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

18.94

18.94

0.00

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.77

12.77

0.00

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

6.17

6.17

0.00

6.17

6.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

8.32

8.32

0.00

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

8.32

8.32

0.00

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.32

8.32

0.00

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.49

7.49

0.00

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决06

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

103.25

302

商品和服务支出

349.14

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

32.64

30201

  办公费

13.41

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

34.80

30202

  印刷费

19.40

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

2.59

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

29.62

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

38.86

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

3.59

30209

  物业管理费

2.08

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

20.75

30211

  差旅费

11.46

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

12.67

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.30

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.10

30216

  培训费

6.19

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

21.19

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.19

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

7.49

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.98

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.11

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.30

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

225.16

 

 

 

 

人员经费合计

124.00

公用经费合计

349.14

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07

 

单位:吉首市政法委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

 

财决08

单位:吉首市政法委

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

33.10

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

11.29

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

11.29

  3.公务接待费

21.81

    1)国内接待费

21.81

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

6

  5.国内公务接待批次(个)

280

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

680

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0