吉首市委政法委2016年度决算公开
吉首市委政法委2016年度决算公开说明
中共吉首市委政法委
(
一、部门职能职能和机构设置情况
(一)基本职能:(1)根据党的路线、方针、政策和上级党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。(2)组织、协调、指导维护社会稳定工作。(3)协助市委组织部考察、管理政法部门的领导干部,负责市直政法部门正股级干部的任免,督促和指导全市政法队伍建设。(4)围绕党的中心工作和政法综治工作组织开展调查研究,总结推广政法综治工作的典型经验,探索加强政法工作和政法队伍建设的措施、办法。(5)支持和监督政法各部门依法行使职权,依法相互制约,密切配合;督促、推动大要案的查处工作,及时协调有争议的重大、疑难案件;负责上级领导同志对政法工作重大问题的指示和重要批示的督办。(6)做好群众来信来访的接待、转办和督办工作。(7)组织协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。(8)检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际研究制订严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。(9)承办市委、市政府和上级政法委员会交办的其它事项。
(二).机构情况。
吉首市委政法委为市委正科级全额拨款行政单位,内设办公室、综治办、稳定办。
3.人员情况。编委核定编制11人,其中行政编10人,工勤编1人。年末实有人数11人,离休0人,退休9人。
二、部门预算单位构成
吉首市政法委部门决算包含吉首市政法委、吉首市610办和吉首市见义勇为奖励基金会三个部门。
三、部门一般公共预算收支总体情况
(一)2016年度部门决算总体收入情况
2016年吉首市政法委决算总收入2364.58万元,其中财政拨款收入2357.22万元;
(二)2016年度部门决算总体支出情况
2016年,吉首市政法委决算总支出549.31万元,其中财政拨款支出549.31万元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出103.25万元,商品和服务支出425.31万元,对个人和家庭补助支出201.75万元。
(三)2016年一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出103.25万元,商品和服务支出425.31万元,对个人和家庭补助支出201.75万元。工资福利支出主要是用于我单位人员工资,商品服务支出主要用于保障单位正常运转日常开支,对个人和家庭补助支出主要是退休人员工资、在职人员公积金已经见义勇为奖励支出。
四、2016年度“三公“经费财政拨款支出决算情况
1、因公出国(境)情况
2016年我单位无因出国(境)情况
2、公务接待费支出
2016年接待费支出21.81万元。主要用于接待上级部门检查以及日常工作联系开支。
3、公务用车购置及运行维护费
辆运行维护费支出11.29万元。主要用于车辆维护和燃油支出。
4、三公经费与上年度对比及增减变动原因
我单位严把支出关,严格按照上级部门要求控制三公经费,车2016年接待费支出21.81万元,辆运行维护费支出11.29万元,均在控制指标以内,较上年减少4.63%。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附表:1.吉首市政法委2016年收支决算总表
2. 吉首市政法委2016年收入决算总表
3. 吉首市政法委2016年支出决算总表
4. 吉首市政法委2016年财政拨款收入支出决算表
5. 吉首市政法委2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
6. 吉首市政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 吉首市政法委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 吉首市政法委2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
吉首市政法委
附表:1.吉首市信访局2016年收支决算总表
2.吉首市信访局2016年收入决算总表
3.吉首市信访局2016年支出决算总表
4.吉首市信访局2016年财政拨款收入支出决算表
5.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
6.吉首市信访局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.吉首市信访局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.吉首市信访局2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
收入支出决算汇总表 |
|||||
|
|
|
|
|
财决01表 |
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,357.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
494.56 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
7.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
7.36 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.94 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
8.32 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.49 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
13.00 |
本年收入合计 |
22 |
2,364.58 |
本年支出合计 |
51 |
549.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
189.56 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
50.58 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2,004.83 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
50.58 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
2,554.14 |
总计 |
58 |
2,554.14 |
收入决算汇总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,364.58 |
2,357.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,271.83 |
2,264.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,167.81 |
2,160.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
|||
2013101 |
行政运行 |
2,003.84 |
1,996.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算汇总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
549.31 |
473.14 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
494.56 |
418.39 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
390.54 |
314.37 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
226.57 |
226.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
76.17 |
0.00 |
76.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算汇总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,357.22 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
494.56 |
494.56 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
2,357.22 |
本年支出合计 |
49 |
549.31 |
549.31 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
165.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,973.57 |
1,973.57 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
165.66 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
2,522.88 |
总计 |
54 |
2,522.88 |
2,522.88 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算汇总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决05表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
165.66 |
115.08 |
50.58 |
2,357.22 |
2,281.05 |
76.17 |
549.31 |
473.14 |
76.17 |
1,973.57 |
1,922.99 |
50.58 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
165.66 |
115.08 |
50.58 |
2,264.47 |
2,188.30 |
76.17 |
494.56 |
418.39 |
76.17 |
1,935.57 |
1,884.99 |
50.58 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
165.66 |
115.08 |
50.58 |
2,160.45 |
2,084.28 |
76.17 |
390.54 |
314.37 |
76.17 |
1,935.57 |
1,884.99 |
50.58 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
115.08 |
115.08 |
0.00 |
1,996.48 |
1,996.48 |
0.00 |
226.57 |
226.57 |
0.00 |
1,884.99 |
1,884.99 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
76.17 |
0.00 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
76.17 |
50.58 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
87.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
104.02 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
12.77 |
12.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
103.25 |
302 |
商品和服务支出 |
349.14 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
32.64 |
30201 |
办公费 |
13.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.80 |
30202 |
印刷费 |
19.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
29.62 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
38.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.59 |
30209 |
物业管理费 |
2.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.75 |
30211 |
差旅费 |
11.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12.67 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
6.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.19 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.49 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.98 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.11 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
225.16 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
124.00 |
公用经费合计 |
349.14 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
|
单位:吉首市政法委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算汇总表 |
|
|
财决08表 |
单位:吉首市政法委 |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
一、支出合计 |
33.10 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.29 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
11.29 |
3.公务接待费 |
21.81 |
(1)国内接待费 |
21.81 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
6 |
5.国内公务接待批次(个) |
280 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
680 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |