当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

吉首市委宣传部2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 15:49:39     稿件来源:

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行中央、省、州、市委有关意识形态方面的方针政策,制订全市宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

2、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传;负责指导,组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

3、负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

4、负责舆论导向,规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;把握正确舆论导向,做好市内新闻媒体、市外媒体的联系、协调,掌握研判舆情信息,为吉首市经济发展提供积极舆论支持。

5、宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作,指导全市职工思想政治工作的开展。       

6、完成市委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

市委宣传部属正科级行政单位,组织机构代码证00669428-5,机关法人:龚迎春。地址吉首市市政大楼A1106室。单位内设机构有:办公室、外宣办、文明办、纪检组。单位下设二级机构:吉首新闻网。单位核定编17人,其中公务员编10人,工勤编1人,事业编6人。截止20161231日,单位实有在职在编16人,其中:市委宣传部10人,吉首新闻网6人。

(三)2016年重点工作完成情况

2016年,市委宣传部在州委宣传部的正确指导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕实现“一个目标”和“两个率先”、打赢“两大战役”、坚持“三个兴市”、推进“四大工程”的总战略。深入推进社会主义核心价值观建设,巩固壮大积极健康向上的主流舆论,不断增强文化综合实力和核心竞争力,为推进全市经济社会又好又快发展,打造“武陵山片区文化旅游中心城”提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。主要体现在:

1、强化理论武装,凝聚思想共识。一是舞活龙头,抓好市委学习中心组学习。市委学习中心组先后开展集体专题学习11次,开办“发展大课堂”30余期。先后邀请了省扶贫办副主任张智勇,湖南大学法学院副院长聂资鲁,解放军南京陆军指挥学院首席教授、博士生导师黄培义少将,美国CTI科技管理公司首席专家陈宪章博士等多位著名专家学者前来授课。二是强化带动,推动学习型党组织建设。从市直相关单位、市委党校等单位中精心挑选了骨干力量组建微宣讲分队,开展宣讲102场次,干部群众参学4200余人次,推动微宣讲活动常态化。向全市11个乡镇(街道)赠送《习近平总书记系列总要讲话读本》及《党章》4000本。组织市委党校老师罗爱凤参加全省“‘好声音讲坛’——‘三新’进基层”百姓微宣讲总决赛,并荣获三等奖;组织全省“‘三新’进基层”巡回宣讲吉首专场报告会。三是压实责任,巩固意识形态工作责任制落实。在全州率先制定了《吉首市贯彻落实党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》,把意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作责任制、纳入党的纪律监督检查范围、纳入领导干部绩效“双百分”管理。

2、突出舆论导向,营造社会氛围。一是重点宣传亮点纷呈。全市在中央、省、州新闻媒体上稿2846(),其中人民日报6篇,新华社刊14篇,中央电视台13条,湖南日报66篇。接待人民日报、新华社、中央电视台、湖南日报等省级以上主流媒体33365名记者来我市采访报道。其中,我市试点“红色股份”发展模式被中宣部作为全国8个基层改革创新典型之一集中报道、宣传推广。二是主题宣传凝心聚力。围绕全市亮点特色工作在团结报发表专版13个;围绕十八届六中全会精神、两学一做学习教育、省州市党代会精神、精准扶贫、全域旅游等系列主题,开办“三个兴市”、“全面深化改革的吉首探索”、“脱贫攻坚看吉首”、“四大工程?关注”、“全面小康看吉首”等专题专栏,制作播出相关系列报道74期、专题22期、稿件1825条;围绕“四月八”、2016吉首鼓文化节、不动产统一登记等内容召开新闻发布会4场。三是舆论监督措施得力。邀请了新华社、经济日报、新浪网等国内资深媒体人举办全市“新闻报道和网络宣传培训班”,组织各单位近500余人开展相关培训,提升全市广大党员干部新闻宣传和舆论引导水平;建立网络信息联席会议制度,组建了一支38人的核心网络舆论引导队伍,在12个市直部门成立了舆情应对小组,加强网上正面宣传引导;加强网络舆情引导,组织网评员先后发表贴文823篇,跟帖4000余条,回复网民留言101条,全年没有出现重大负面舆情。

3、突出创建为民,共建文明家园。一是着力营造社会舆论氛围。召开全市精神文明建设工作动员大会,在城市主要路口、主次干道、景区景点等重点地段和乡镇布置广告牌2200余块,播放宣传片3万余次。持续开展文明餐桌、文明交通、文明旅游、文明网络等文明创建行动,在全市形成了立体式、密集型舆论氛围。二是加强公民思想道德建设。先后组织市消防大队、市检察院、市公安局等州市级文明单位举办七期道德讲堂总堂活动,加大“道德讲堂”震撼人心的力量。发挥典型示范作用,我市道德模范王源孝被评上 2016年度“中国好人榜”。加强未成年人爱国主义教育,组织全市中小学生在中国文明网、央视网向先贤先烈鞠躬鲜花、抒写感言寄语,到麻扎鱼梁为烈士扫墓,向罗盛教铜像献花。三是抓好志愿服务活动。全市组建志愿者服务队218余支,注册志愿者25400多名,深化“爱心拼百分”活动,为全市1250户困难家庭送上85万余元爱心救助款;结合“全国助残日”,对84个结对帮扶村400名精准扶贫建档立卡贫困残疾人开展走访慰问。开展“三关爱”志愿服务活动,举办的“精准关爱·梦圆六一”大型扶贫捐资助学暨爱心义卖活动,现场筹集资金20万元,支助贫困学生近200名;开展 “六·五”世界环境日宣传和环保志愿者公益活动,共建美丽家园;开展“科普进基层”志愿服务活动,组织科技志愿者为基层普及科学知识和科学技术。

4、加强文化建设,抓好文化惠民。一是完善基础设施建设。建成42个村(社区)宣传文化阵地,开展图书宣传、读书活动100余次;完成送电影下乡1600多场,送戏下乡60场,观看群众达10万人次;完成150个行政村(社区)、558个自然寨的农村广播“村村响”工程和2115户广播电视卫星直播“户户通”项目。加强文化市场管理,开展专项整治行动十余次,检查各类文化经营场所1420余家次,办理案件75起;检查出版物市场、印刷复制企业共230余家次,收缴各类非法出版物740余件;保持“扫黄打非”高压态势,扎实开展 “清源2016”、“净网2016”、“秋风2016”、“护苗2016”、“固边2016”专项行动。二是丰富群众文化活动。开展“神秘湘西·吉周吉年”系列活动,成功举办2016吉首鼓文化节,邀请国内外6106人的鼓队,打造“湘西菜单”、“天桥奇梦”、“鼓乡走玩”等旅游体验活动,实现了文化活动向旅游营销的转变。先后组织钢火烧龙、游春活动、群众广场文化活动展演、游园活动、第二届“吉鼓闹新春”湘西苗族鼓舞达人挑战赛、第十届“兰飘溶江”迎新春兰花展等活动;以民俗活动为载体,组织开展丹青清明歌会、“三月三”和苗族“四月八”等活动;成功举办了“翰墨情.吉首梦”首届“兰桂吉首”书法展、“湘江情.吉首梦”首届花鸟画采风交流展。三是推进民族文化保护传承。积极对接“中国非物质文化遗产展示中心”项目落地,完成国家级项目“苗族四月八”2016年度国家非物质文化遗产保护专项资金申报工作,开展第11个文化遗产日宣传活动;推进全市8处州级以上文物保护单位建档工作,完成雅溪罗荣光故居修缮工程;组织乾州古城湘西非遗园、梁氏苗画、吉首市巫傩面具坊、水冲石砚等8家单位参加湖南(长沙)国际收藏产业博览会、深圳文博会、湘西州文化产业项目创业创新大赛。四是推动文化精品创作。出版《万溶江》文艺期刊4期,组织市内外文艺家创作了“吉首文旅融合”主题的国画《天路入云端》、《乡场》,书法《咏乾州八景》、《咏兰.咏桂.咏鹭.咏吉首》系列,歌曲《阿哥桥》,舞蹈《阿哥桥》、《婚礼》,小说《乾城香袜》、《上梁》,散文《到吉首去》、《乾城慢时光》、《梦里故园是坪朗》、《黄金茶谷——隘口》等文艺作品300多件。

5突出项目带动,推动文旅融合。一是加快项目建设。完成《吉首市旅游产业发展总体规划》、《吉首市乡村旅游发展规划》,制定《吉首市全域旅游发展规划》。成功与秀兰集团签订景区合作开发协议,围绕矮寨奇观旅游区开展实质性合作。积极推进矮寨奇观旅游区国家5A级旅游景区创建工作,成为全省2016年唯一一个列入创5A预备名单的景区。正式启动吉首旅游公路PPP项目,完成太平-司马-河溪岩排-河溪老寨公路、凤凰禾库-矮寨联团公路、招呼站等项目设计规划工作。二是推动旅游发展。围绕全域旅游理念,紧扣打造武陵山区文化旅游中心城目标,召开全市旅游发展大会。成功组建“吉首市天行健文化旅游投资开发有限公司”,率先开通吉首市“景区一日游”专线。打造了德夯、坪朗、齐心等一批的特色村寨,成功设立8条乡村旅游精品线路;推进龙腾景区、吉祥花谷、幸福茶谷等一批乡村游项目相继开工建设,并陆续开园运营。三是落实旅游脱贫。率先启动精准扶贫2号工程——乡村旅游脱贫工程,召开“吉首市乡村旅游脱贫工程启动仪式暨乡村旅游精品线路发布会”,落实覆盖我市全域的8条乡村旅游精品线路。针对乡村旅游从业人员累计开展71000余人的培训,为建档立卡贫困户提供200余个旅游就业岗位。预计2016年全年吉首市共计接待旅游人次1182万人次,实现旅游收入84亿元。

 二、部门决算单位构成

纳入吉首市委宣传部部门决算的单位包括中共吉首市委宣传部,为行政单位;下属二级决算单位1个吉首新闻网,为事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年吉首市委宣传部收入决算总额为579.02万元,其中:当年财政拨款收入496.97万元,上年结转收入68.66万元,其它收入82.06万元。收入决算总额较2015年减少96.4万元,主要原因是市财政拨入资金控制和减少。

2016年吉首市委宣传部支出决算总额为511.67万元,其中一般公共服务支出387.32万元,文化体育与传媒支出49万元,医疗卫生与计划生育支出6.49万元,商业服务业等支出18.56万元,住房保障支出9.93万元,其它支出40.37万元,年末结转和结余136.02万元。支出决算总额较2015年减少159.79万元。主要原因是财政拨入减少以及中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支及各项工作开支。

2016年涉及政府采购项目6个,采购资金10万元

2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计387.32万元。

四、财政拨款支出决算情况

吉首市委宣传部财政拨款支出主要用于保障我部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市舆论引导、新闻宣传报道、理论学习、文明城市创建、文化建设、推动文旅融合等方面工作。

基本支出,是用于保障部机关及吉首新闻网正常运转的日常支出,包括基本工资、津补贴、临聘人员工资、外请人员劳务费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、网站设备更新等日常公用经费。

项目支出,是用于保障宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出387.32万元,主要用于部机关宣传事务及吉首新闻网正常运转的日常支出,包括网站临聘人员工资及社保经费、外请人员劳务费、日常办公费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置、网站设备更新以及完成宣传部事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)文化体育与传媒支出49万元,主要用于新闻出版广播影视、新闻宣传报道、文化活动等方面支出,包括新闻发布会、活动策划、实施、现场等开支及完成宣传部事业发展目标而安排的年度项目支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出6.49万元,主要用于在职人员医保生育金、全体干部职工体检等支出。

(四)商业服务业等支出18.56万元,主要是旅游业管理与服务支出、城市品牌宣传、大型活动广告委托业务费、邮电费等支出。

(五)住房保障支出9.93万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)其它支出40.37万元,主要用于大型活动及日常新闻采访加班开支、扶贫经费开支、差旅费等支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

2016年我单位无因公出国(境)费。主要原因是2016年我单位没有发生因公出国(境)的情况。

(二)公务接待费

     2016年我单位公务接待费13.32万元,较2015年决算数17.7万元下降了25%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。其中:国内公务接待236批次,共接待1180人,共计支出13.32万元。

     2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、接待外媒采访、省级文明城市迎检、大型文化活动等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

     2016年我单位共有公务车辆2台,公务用车及运行维护费9.82万元,较2015年决算数7.9万元增加了24%。主要原因是宣传工作任务加大,外媒来访、下乡采访、文化活动等用车增多。其中:2016年我单位公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。2016年我单位车辆运行维护费共支出9.82万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

     六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

2017824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1. 市委宣传部2016年收支决算总表

附表2. 市委宣传部2016年收入决算总表

附表3. 市委宣传部2016年支出决算总表

附表4. 市委宣传部2016年财政拨款收入支出决算表

附表5. 市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

附表6. 市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7. 市委宣传部2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 市委宣传部2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

附件1

单位:吉首市委宣传部

 

                      2016年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

496.97

一、一般公共服务支出

30

387.32

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

82.06

七、文化体育与传媒支出

36

49.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.49

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

18.56

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.93

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

40.37

本年收入合计

22

579.02

本年支出合计

51

511.67

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

68.66

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

29.02

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

136.02

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

46.42

 

28

 

 

57

 

总计

29

647.68

总计

58

647.68

 

 

 

收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

单位:吉首市委宣传部

 

              2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

579.02

496.97

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

 

201

一般公共服务支出

402.69

402.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

13.10

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

387.59

387.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

187.20

187.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

129.00

129.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

71.39

71.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070399

  其他体育支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

84.06

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

 

22999

其他支出

84.06

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

 

2299901

  其他支出

84.06

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.06

 

 

 

支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

单位:吉首市委宣传部

 

               2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

511.67

241.57

270.09

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

387.32

197.78

189.53

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

374.22

197.78

176.43

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

197.78

197.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

131.00

0.00

131.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

45.43

0.00

45.43

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

40.37

27.37

13.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

40.37

27.37

13.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

40.37

27.37

13.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

单位:吉首市委宣传部

 

 

                           2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

496.97

一、一般公共服务支出

28

387.32

387.32

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

49.00

49.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.49

6.49

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

18.56

18.56

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.93

9.93

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

496.97

本年支出合计

49

471.30

471.30

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

60.66

年末财政拨款结转和结余

50

86.33

86.33

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

60.66

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

557.62

总计

54

557.62

557.62

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

单位:吉首市委宣传部

 

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

60.66

31.64

29.02

496.97

222.48

274.49

471.30

214.20

257.09

86.33

39.91

46.42

0.00

 

201

一般公共服务支出

38.10

31.64

6.46

402.69

187.20

215.49

387.32

197.78

189.53

53.47

21.05

32.42

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

13.10

0.00

13.10

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

13.10

0.00

13.10

13.10

0.00

13.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

38.10

31.64

6.46

387.59

187.20

200.39

374.22

197.78

176.43

51.47

21.05

30.42

0.00

 

2013301

  行政运行

31.64

31.64

0.00

187.20

187.20

0.00

197.78

197.78

0.00

21.05

21.05

0.00

0.00

 

2013302

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

129.00

0.00

129.00

131.00

0.00

131.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

4.46

0.00

4.46

71.39

0.00

71.39

45.43

0.00

45.43

30.42

0.00

30.42

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

4.00

0.00

4.00

57.00

0.00

57.00

49.00

0.00

49.00

12.00

0.00

12.00

0.00

 

20703

体育

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

 

2070399

  其他体育支出

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

18.86

18.86

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

6.49

6.49

0.00

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

6.49

6.49

0.00

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

6.49

6.49

0.00

6.49

6.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

9.93

9.93

0.00

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

9.93

9.93

0.00

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

9.93

9.93

0.00

9.93

9.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

单位:吉首市委宣传部

 

 

             2016年度

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

111.97

302

商品和服务支出

65.36

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

53.89

30201

  办公费

7.24

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

26.72

30202

  印刷费

11.62

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

2.04

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

13.64

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.15

30207

  邮电费

1.09

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

7.53

30209

  物业管理费

4.12

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

36.88

30211

  差旅费

4.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.07

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.11

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.70

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.01

30216

  培训费

3.33

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.27

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

24.56

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.93

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

10.79

30227

  委托业务费

8.53

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.62

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.15

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.93

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.52

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.65

 

 

 

 

人员经费合计

148.85

公用经费合计

65.36

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

单位:吉首市委宣传部

 

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计