团市委201 6年部门决算公开
团市委201 6年部门决算公开说明
一、部门基本职能、机构设置及主要工作
(一)基本职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。团市委是在市委和团州委领导下的全市先进青年群众组织,是市委联系青年的桥梁和纽带,是代表和维护全市青年正当具体利益的社会团体,是全市团工作的领导机关。其主要职责是:
1、以“三个代表”重要思想为指导,用邓小平理论武装青年,用社会主义思想道德体系教育青年,加强团的组织建设和思想建设,充分发挥团组织在团结教育青年中的核心作用。
2、动员和组织全市青年投身经济建设的主战场,充分发挥生力军和突击队作用,为发展社会主义市场经济,加强社会主义民主法制和精神文明建设,促进社会全面进步做出努力。
3、忠实实践“三个代表”,密切同青年的联系,切实为青年服务,在维护人民群众总体利益的同时,更好地代表和维护青年的具体利益。
4、领导全市共青团工作。行使中共吉首市委赋予的领导全市共青团工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。根据市委的中心任务,提出每个时期青年工作的具体任务,制定全市团的工作计划;负责指导、检查、督查全市各级团组织的工作,交流全市团的工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型,负责筹备,召开共青团吉首市代表大全和团委全会。
5、调查、了解、常握全市青年的思想动态和青年工作状况,研究青年工作理论和青少年思想教育问题,及时向市委、团州委报告,为全市制订有关青年工作的方针、政策提供依据,征集吉首市青年运动史资料,撰写吉首市青年运动史。
6、协助各级党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。协助党委管理乡镇、市直系统以上单位团委正副书记,协助党委选拔、考核乡镇市直系统以下单位团委正副书记后备人选;负责乡镇、市直系统以上单位位团委正副书记和市直单位团总支(支部)书记的培训。
7、做好青年统战工作,广泛团结全市各界青年,不断巩固和扩大党的青年群众基础,指导和帮助市青年联合会开展工作。
8、抓好全市青年学生的工作,协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结,领导全市少先队工作。
9、负责实施希望工程,建立健全市希望工程办公室的规章制度、努力做好青少年发展事业工作。
10、发挥团属阵地作用,积极构建青少年校外教育体系。
11、完成市委、市政府和团州委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中国共产主义青年团吉首市委员内共设办公室1个机构。
(三)2016年重点工作完成情况
2016年不断深化服务青少年工作重心。一是坚持创业驱动。开展“移民起航”行动,帮扶库区创业青年7人、支持创业资金21万元。支持大学生创业企业3家、支持创业资金18万元。强化青年创业家(商)协会组织建设,目前协会由2015年成立之初的48家成长至98家,涵盖广告传媒、金融、教育、IT、旅游文化、生态农业等各个领域。二是坚持帮扶青年。救助贫困学生624人,共计230.34万元。与市教体局等部门联合举办“精准关爱·梦圆六一”爱心义卖活动,收到24家爱心单位和企业善款共计58.75万元。积极向福建皇鼎、海南泰康及株洲湘瑞塑料等爱心企业募集得希望工程善款12万元。联合青年创业家(商)协会向6.20特大洪灾捐赠爱心物资16万元。与张家港团市委、嘤鸣直捐为排绸小学、太平希望小学130名学生发放助学金13万元。开展吉首地区青年电商(微商)培训5期,培训200人次,加快青年转移就业助推脱贫攻坚。三是坚持活动牵引。团市委始终以活动为中心,利用“三下乡”、农村集中宣传、“青春自护”“平安暑假”“温暖过年,有你有我”“青春志愿行,温暖回家路”等活动,全市各乡镇街道开展各类活动40余场,涵盖团工作各个方面,有效提升基层团组织的积极性。
二、部门决算单位构成
纳入团市委部门决算的单位团市委机关本级,为行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年团市委收入决算总额为109.01万元,其中:当年财政拨款收入107.01万元,上年结转收入14.45万元,其他收入2.00万元。收入决算总额较2015年增加7.74万元,主要原因是当年增加湖湘青英才支持项目和2016年我市补发2014年10至2015年12和2016年7月至12月工资提标以及公车改革交通补助等7.74万元。
2016年团市委支出决算总额为114.97万元,其中:一般公共服务支出105.80万元,社会保障和就业支出3.91万元,医疗卫生与计划生育支出1.46万元,农林水支出1.50万元,住房保障支出2.29万元,年末结转和结余8.48万元。支出决算总额较2015年增加22.16万元,主要原因是增加湖湘青英才支持项目和2016年我市补发2014年10至2015年12和2016年7月至12月工资提标以及公车改革交通补助,我单位湖湘青英才支持项目共计支出10.00万元。
2016年涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计46.84万元。
四、财政拨款支出决算情况
团市委财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市共青团工作方面工作。
基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出105.80万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成共青团事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出3.91万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出1.46万元,主要用于在职人员医保生育金支出。
(四)农林水支出1.50万元,主要用于弥补日常公用不足支出。
(五)住房保障支出2.29万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费。主要原因是2016年我单位没有发生因公出国(境)的情况。
(二)公务接待费
2016年我单位公务接待费0.28万元,较2015年决算数下降54.37%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待9批次,共接待29人,共计支出0.28万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年我单位无公务车辆, 无相关支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月21日
附表1. 团市委2016年收支决算总表
附表2. 团市委2016年收入决算总表
附表3. 团市委2016年支出决算总表
附表4. 团市委2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 团市委2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 团市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 团市委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 团市委2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
收入支出表 |
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|
决算公开01表 |
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
107.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
105.80 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
2.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.92 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1.50 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.29 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
109.01 |
本年支出合计 |
51 |
114.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
14.45 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
8.48 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
123.46 |
总计 |
58 |
123.46 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
收入表 |
|||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
决算公开02表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
109.01 |
107.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
99.18 |
97.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
85.18 |
83.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
47.01 |
45.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开03表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
114.98 |
87.85 |
27.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
105.80 |
78.67 |
27.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
91.80 |
78.67 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
53.63 |
53.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.67 |
0.04 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款收入支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
决算公开04表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
107.01 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
105.80 |
105.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
107.01 |
本年支出合计 |
49 |
114.98 |
114.98 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10.45 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
117.46 |
总计 |
54 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开05表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
107.01 |
79.88 |
27.13 |
114.98 |
87.85 |
27.13 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
97.18 |
70.05 |
27.13 |
105.80 |
78.67 |
27.13 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
83.18 |
70.05 |
13.13 |
91.80 |
78.67 |
13.13 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
45.01 |
45.01 |
0.00 |
53.63 |
53.63 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012950 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
0.04 |
9.63 |
9.67 |
0.04 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开06表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
34.81 |
302 |
商品和服务支出 |
46.84 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
9.64 |
30201 |
办公费 |
29.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.89 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.92 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.59 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.19 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.91 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.06 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.42 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.01 |
30227 |
委托业务费 |
2.33 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
41.00 |
公用经费合计 |
46.84 |
||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算公开07表 |
|
单位:吉首团市委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。 |
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出表 |
|
|
决算公开08表 |
单位:吉首团市委 |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
一、支出合计 |
0.29 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
3.公务接待费 |
0.29 |
(1)国内接待费 |
0.29 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
9 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
29 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)。 |
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2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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