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团市委201 6年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 15:46:50     稿件来源:
 

 

 

团市委201 6年部门决算公开说明

 

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

  (一)基本职能

 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。团市委是在市委和团州委领导下的全市先进青年群众组织,是市委联系青年的桥梁和纽带,是代表和维护全市青年正当具体利益的社会团体,是全市团工作的领导机关。其主要职责是:

1、以“三个代表”重要思想为指导,用邓小平理论武装青年,用社会主义思想道德体系教育青年,加强团的组织建设和思想建设,充分发挥团组织在团结教育青年中的核心作用。

2、动员和组织全市青年投身经济建设的主战场,充分发挥生力军和突击队作用,为发展社会主义市场经济,加强社会主义民主法制和精神文明建设,促进社会全面进步做出努力。

3、忠实实践“三个代表”,密切同青年的联系,切实为青年服务,在维护人民群众总体利益的同时,更好地代表和维护青年的具体利益。

4、领导全市共青团工作。行使中共吉首市委赋予的领导全市共青团工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。根据市委的中心任务,提出每个时期青年工作的具体任务,制定全市团的工作计划;负责指导、检查、督查全市各级团组织的工作,交流全市团的工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型,负责筹备,召开共青团吉首市代表大全和团委全会。

5、调查、了解、常握全市青年的思想动态和青年工作状况,研究青年工作理论和青少年思想教育问题,及时向市委、团州委报告,为全市制订有关青年工作的方针、政策提供依据,征集吉首市青年运动史资料,撰写吉首市青年运动史。

6、协助各级党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。协助党委管理乡镇、市直系统以上单位团委正副书记,协助党委选拔、考核乡镇市直系统以下单位团委正副书记后备人选;负责乡镇、市直系统以上单位位团委正副书记和市直单位团总支(支部)书记的培训。

7、做好青年统战工作,广泛团结全市各界青年,不断巩固和扩大党的青年群众基础,指导和帮助市青年联合会开展工作。

8、抓好全市青年学生的工作,协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结,领导全市少先队工作。

9、负责实施希望工程,建立健全市希望工程办公室的规章制度、努力做好青少年发展事业工作。

10、发挥团属阵地作用,积极构建青少年校外教育体系。

11、完成市委、市政府和团州委交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

中国共产主义青年团吉首市委员内共设办公室1个机构。

  (三)2016年重点工作完成情况

2016年不断深化服务青少年工作重心。一是坚持创业驱动。开展“移民起航”行动,帮扶库区创业青年7人、支持创业资金21万元。支持大学生创业企业3家、支持创业资金18万元。强化青年创业家(商)协会组织建设,目前协会由2015年成立之初的48家成长至98家,涵盖广告传媒、金融、教育、IT、旅游文化、生态农业等各个领域。二是坚持帮扶青年。救助贫困学生624人,共计230.34万元。与市教体局等部门联合举办“精准关爱·梦圆六一”爱心义卖活动,收到24家爱心单位和企业善款共计58.75万元。积极向福建皇鼎、海南泰康及株洲湘瑞塑料等爱心企业募集得希望工程善款12万元。联合青年创业家(商)协会向6.20特大洪灾捐赠爱心物资16万元。与张家港团市委、嘤鸣直捐为排绸小学、太平希望小学130名学生发放助学金13万元。开展吉首地区青年电商(微商)培训5,培训200人次,加快青年转移就业助推脱贫攻坚。三是坚持活动牵引。团市委始终以活动为中心,利用“三下乡”、农村集中宣传、“青春自护”“平安暑假”“温暖过年,有你有我”“青春志愿行,温暖回家路”等活动,全市各乡镇街道开展各类活动40余场,涵盖团工作各个方面,有效提升基层团组织的积极性。

二、部门决算单位构成

纳入团市委部门决算的单位团市委机关本级,为行政单位。

 

三、收支决算总体情况

2016年团市委收入决算总额为109.01万元,其中:当年财政拨款收入107.01万元,上年结转收入14.45万元,其他收入2.00万元。收入决算总额较2015年增加7.74万元,主要原因是当年增加湖湘青英才支持项目和2016年我市补发20141020151220167月至12月工资提标以及公车改革交通补助等7.74万元。

2016年团市委支出决算总额为114.97万元,其中:一般公共服务支出105.80万元,社会保障和就业支出3.91万元,医疗卫生与计划生育支出1.46万元,农林水支出1.50万元,住房保障支出2.29万元,年末结转和结余8.48万元。支出决算总额较2015年增加22.16万元,主要原因是增加湖湘青英才支持项目和2016年我市补发20141020151220167月至12月工资提标以及公车改革交通补助,我单位湖湘青英才支持项目共计支出10.00万元。

2016年涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。

2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计46.84万元。

 

四、财政拨款支出决算情况

  团市委财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市共青团工作方面工作。

  基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出105.80万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成共青团事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出3.91万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出1.46万元,主要用于在职人员医保生育金支出。

  (四)农林水支出1.50万元,主要用于弥补日常公用不足支出。

(五)住房保障支出2.29万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

 

 五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我单位无因公出国(境)费。主要原因是2016年我单位没有发生因公出国(境)的情况。

  (二)公务接待费

  2016年我单位公务接待费0.28万元,2015年决算数下降54.37%。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约,进一步压缩了公务接待费开支。

  2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待9批次,共接待29人,共计支出0.28万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2016年我单位无公务车辆, 无相关支出。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

  2017821

附表1. 团市委2016年收支决算总表

附表2. 团市委2016年收入决算总表

附表3. 团市委2016年支出决算总表

附表4. 团市委2016年财政拨款收入支出决算表

  附表5. 团市委2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

  附表6. 团市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表7. 团市委2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8. 团市委2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出表

 

 

 

 

 

决算公开01

单位:吉首团市委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

107.01

一、一般公共服务支出

30

105.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

2.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

3.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.46

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

1.50

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

109.01

本年支出合计

51

114.98

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

14.45

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

8.48

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

123.46

总计

58

123.46

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

收入表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开02

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

109.01

107.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

201

一般公共服务支出

99.18

97.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

20129

群众团体事务

85.18

83.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

2012901

  行政运行

47.01

45.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

 

2012902

  一般行政管理事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012950

  事业运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

9.67

9.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开03

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

114.98

87.85

27.13

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

105.80

78.67

27.13

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

91.80

78.67

13.13

0.00

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

53.63

53.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

 

2012950

  事业运行

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

9.67

0.04

9.63

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

1.46

1.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开04

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

107.01

一、一般公共服务支出

28

105.80

105.80

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3.92

3.92

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1.46

1.46

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

1.50

1.50

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.29

2.29

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

107.01

本年支出合计

49

114.98

114.98

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

10.45

年末财政拨款结转和结余

50

2.48

2.48

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

10.45

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

117.46

总计

54

117.46

117.46

0.00

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开05

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

10.45

10.45

0.00

107.01

79.88

27.13

114.98

87.85

27.13

2.48

2.48

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

10.45

10.45

0.00

97.18

70.05

27.13

105.80

78.67

27.13

1.83

1.83

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

10.45

10.45

0.00

83.18

70.05

13.13

91.80

78.67

13.13

1.83

1.83

0.00

0.00

 

2012901

  行政运行

10.45

10.45

0.00

45.01

45.01

0.00

53.63

53.63

0.00

1.83

1.83

0.00

0.00

 

2012902

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012950

  事业运行

0.00

0.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

9.67

0.04

9.63

9.67

0.04

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.92

3.92

0.00

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.92

3.92

0.00

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.92

3.92

0.00

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

0.00

1.46

1.46

0.00

0.65

0.65

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

0.00

1.46

1.46

0.00

0.65

0.65

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.12

2.12

0.00

1.46

1.46

0.00

0.65

0.65

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.29

2.29

0.00

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开06

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

34.81

302

商品和服务支出

46.84

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

9.64

30201

  办公费

29.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

15.89

30202

  印刷费

0.39

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.78

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

3.20

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.92

30207

  邮电费

0.23

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.39

30209

  物业管理费

0.59

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

6.19

30211

  差旅费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4.91

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.10

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.29

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

3.06

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.42

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

3.01

30227

  委托业务费

2.33

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.59

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.02

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.28

 

 

 

 

人员经费合计

41.00

公用经费合计

46.84

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决算公开07

 

单位:吉首团市委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三公”经费一般公共预算财政拨款支出表

 

决算公开08

单位:吉首团市委

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

0.29

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.00

  3.公务接待费

0.29

    1)国内接待费

0.29

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

0

  5.国内公务接待批次(个)

9

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

29

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)。

 

    2、本表以万元为金额单位(保留两位小数)。