吉首市史志办公室2016年部门决算 公开
一、部门基本职能、机构设置及主要工作
(一)基本职能
1、负责征集、整理、研究、编写、出版、宣传利用中共地方党史工作;2、负责开展搜集、编纂、出版吉首市志及地方年鉴工作;3、宣传史志、年鉴成果价值,扩大史志书刊发行量、组织多种形式的读志用志活动;4、围绕中心工作搞好咨询服务,主动为各级领导决策提供咨询和资料借鉴依据;5、搞好方志资源二次开发,积极征集、编写地情丛书、地方史志、乡土教材、开发项目报告、土特名产汇编等;6、积极筹建地情信息库,将史志资料及成果输入微机管理;7、利用修志资料及时编印阶段性成果,为经济建设提供服务;8、完成上级党委、政府及主管部门交办的工作任务。
(二)机构设置情况
吉首市史志办公室为市委、市人民政府所属的具有一定行政职能的正科级事业单位,归口市委办管理,内设办公室。
(三)2016年工作完成情况
2016年,吉首市史志办公室严格按照党史“一突出两跟进”和地方志“一纳入八到位”工作要求,以“存史、资政、育人”为根本任务,全面做好史志资料的征集编研、宣传利用,进一步发挥史志工作在全局工作中的作用。完成《中共湖南省党委工作纪事》、《湘西自治州党委工作纪事》组稿任务;完成《湖南年鉴》(2016卷)、《湘西州年鉴》(2016卷)在吉首的组稿任务;完成《湖南乡镇简志·湘西自治州卷》修改补充工作;扎实开展信息的收集和整理,上报信息60余条;完成《吉首年鉴》(2016)一书的资料征集、编撰和出版工作,如实反映吉首市域内政治、经济、军事、文化、科技、社会等诸多方面的情况及大事、要事、新事、经验及教训,为吉首经济政治与社会发展服务;完成《赶超发展—中共湘西土家族苗族自治州第十次代表大会以来的五年》县市综合篇吉首市纂稿任务;为《湘西春秋》回忆录特辑撰写回忆文章20篇。
二、部门决算单位构成
吉首市史志办公室为一级部门决算单位,无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年吉首市史志办公室收入决算总额为83.32万元,均为财政拨款收入。上年结转收入8.69万元,其他收入0.5万元。收入决算总额较2015年增加16.52万元,主要原因是2016年在职人员工资调标。2016年吉首市史志办公室支出决算总额为72.92万元,其中:党政办公厅(室)及相关机构事务支出62.65万元,社会保障和就业支出5.55万元,医疗卫生与计划生育支出1.96万元,住房保障支出2.76万元,年末结转和结余19.6万元。支出决算总额较2015年增加3.9万元。2016年涉及政府采购资金0.75万元。2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计7.61万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市史志办公室财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及《吉首市乡镇简志》《吉首年鉴》编纂及党史资料征研等方面工作。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于《吉首市乡镇简志》《吉首年鉴》编纂及党史资料征研专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)党政办公厅(室)及相关机构事务支出62.65万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成《吉首市乡镇简志》《吉首年鉴》编纂及党史资料征研的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出5.55万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出1.96万元,主要用于干部职工医疗、生育金支出。
(四)住房保障支出2.76万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年我单位无因公出国(境)费。主要原因是2016年我单位没有发生因公出国(境)的情况。
(二)公务接待费
2016年我单位公务接待费1.44万元,较2015年决算数增加0.21万元,但也控制在财政给的控制数范围内。主要原因是在中央“八项规定”、省委省政府和市委市政府“十项规定”出台后,我单位严格规范资金使用范围,厉行节约。
2016年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中:国内公务接待30批次,共接待270人,共计支出1.44万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年8月23日
附表1. 吉首市史志办公室2016年收支决算总表
附表2. 吉首市史志办公室2016年收入决算总表
附表3. 吉首市史志办公室2016年支出决算总表
附表4. 吉首市史志办公室2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市史志办公室2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市史志办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市史志办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 吉首市史志办公室2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
收入支出决算公开表 |
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|
|
|
|
财决公开01表 |
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
617.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
652.57 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
125.63 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.91 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
7.28 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
5.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.11 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
743.54 |
本年支出合计 |
51 |
684.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
236.30 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
70.85 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
294.97 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
124.64 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
979.84 |
总计 |
58 |
979.84 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
收入决算公开表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
743.54 |
617.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.63 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
709.29 |
583.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.63 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
695.84 |
570.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.63 |
|||
2010308 |
信访事务 |
695.84 |
570.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.63 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.09 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.09 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
支出决算公开表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
684.87 |
180.28 |
504.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
652.57 |
147.98 |
504.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
639.12 |
147.98 |
491.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010308 |
信访事务 |
639.12 |
147.98 |
491.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
617.91 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
515.71 |
515.71 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
617.91 |
本年支出合计 |
49 |
548.01 |
543.01 |
5.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
201.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
271.65 |
271.65 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
196.75 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
5.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
819.66 |
总计 |
54 |
819.66 |
814.66 |
5.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
196.75 |
146.51 |
50.24 |
617.91 |
164.46 |
453.44 |
543.01 |
153.54 |
389.47 |
271.65 |
157.44 |
114.22 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
196.75 |
146.51 |
50.24 |
583.66 |
130.22 |
453.44 |
515.71 |
126.24 |
389.47 |
264.71 |
150.49 |
114.22 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
196.75 |
146.51 |
50.24 |
570.21 |
130.22 |
439.99 |
502.26 |
126.24 |
376.02 |
264.71 |
150.49 |
114.22 |
0.00 |
|||
2010308 |
信访事务 |
196.75 |
146.51 |
50.24 |
570.21 |
130.22 |
439.99 |
502.26 |
126.24 |
376.02 |
264.71 |
150.49 |
114.22 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.09 |
17.09 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.09 |
17.09 |
0.00 |
10.91 |
10.91 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 |
14.58 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.96 |
302 |
商品和服务支出 |
14.36 |
310 |
其他资本性支出 |
0.38 |
|
30101 |
基本工资 |
41.62 |
30201 |
办公费 |
0.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.44 |
30202 |
印刷费 |
0.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.38 |
|
30103 |
奖金 |
1.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.25 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.40 |
30207 |
邮电费 |
1.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.84 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
4.95 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
8.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.28 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
9.65 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.13 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.79 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
138.80 |
公用经费合计 |
14.74 |
||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|
单位:吉首市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120806 |
土地出让业务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算公开表 |
|
|
财决公开08表 |
单位:吉首市信访局 |
金额单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
一、支出合计 |
12.66 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.14 |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5.14 |
3.公务接待费 |
7.52 |
(1)国内接待费 |
7.52 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
二、相关统计数 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
187 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
2,319 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公开。 |