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吉首市公安局交通管理大队2016年度 部门决算公开

发布时间:2017-08-31 15:42:14     稿件来源:

 

 

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

(一)、基本职能

1、贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》和国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章;研究制定辖区道路交通管理规范性文件和措施,拟订全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与对各类道路交通违法行为的处理,疏导交通,维护公路、城市道路(包括人行道、非机动车道和机动车道)交通秩序;参与研究拟订城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责城区交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理;依法打击破坏道路安全设施等违法犯罪活动。

3、参与全市道路检查站(卡)的审核和管理工作;参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作;负责城区停车场(不含交通部门主管的客货运输市场)的使用管理,并参与停车场规划、设计、建设的审查监督工作。

4、指导全市道路交通事故的预防和调处工作;参与查处特大交通事故;指导全市交通安全组织建设和开展安全宣传教育活动。

5、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法;参与处置突发事件,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法活动,参与打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人;协助依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

6、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法规及政策;依法对全市的机动车进行登记管理(注册、过户、转入转出、变更、抵押、停驶复驶、临时入境、注销登记);负责对全市新上户及外地转入的机动车数据库进行检索、查询;承担全市机动车的安全技术性能检验;负责全市机动车安全技术检测站的管理;对全市机动车生产、改装、维修、报废进行安全技术监督;负责全市机动车档案管理;依法对拖拉机及其驾驶人进行监督管理。

7、依法受理初次报机动车驾驶人的资格审验、考试、发证;负责对在册驾驶人进行日常管理(年审、年审教育、增驾、复验、转籍异动、换补、驾驶证的吊扣、吊销和撤销等);负责对全市机动车和驾驶人的各类资料归口管理,建档保管和数据登记、统计以及分类上报工作。

8、按有关规定负责对交通管理经费的核处和管理;组织指导全市公安交警系统规费收入和预算外收入以及罚没款、物的管理、稽查和审核;负责大队机关和所属单位国有资产的监督管理。

9、组织指导全市公安交警队伍的纪律建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督公安交警系统的执法活动,督察和协助查处违法违纪案件。

10、负责全市公安交警系统对交通管理科学技术进行研究、规划和组织推广、应用。

11、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

 

(二)、机构设置

吉首市公安局交通管理大队成立于19876月,为市公安局正科级内设机构,组织机构代码证号11433101MBOX475701,机关法人:石泽辉。地址吉首市人民北路90号。2009年机构改革“三定”定编65人(吉编办发[2009]5号),2016年底实有民警61人,职工6人,编外安置退伍士兵4人,交通协管员111人,共计182人。下设办公室、车管所、基础设施股、法宣股、事故中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队十个股所队室。

(三)、2016年重点工作完成情况

0一六年,我队在市委、市政府、市政法委和市公安局的领导下,在州交警支队的业务指导下,认真学习贯彻落实党的路线、方针、政策,紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,深入贯彻学习领会党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,积极开展社会主义核心价值观和“两学一做”教育实践活动及 “守纪律、讲规矩、为民务实清廉警队”活动;围绕“四项建设”工作和“强素质、正警风、争先进”活动,组织开展春运安保、涉牌涉证专项整治、客运交通安全教育、文明交通行动计划、摩托车集中整治、交通事故预防、“压事故、保安全专项行动、机动车超限超载、微型车、农用车、摩托车非法载人等专项整治行动,创建省级国家级园林城市建设项目,各种警保卫工作等等,较好地完成了各项工作任务,为全市道路安全和畅通做出了应有的贡献。

 

二、部门决算单位构成

纳入吉首市行政部门决算单位:吉首市公安局交通管理大队本级,没有下属机构。

三、收支决算总体情况

2016年合计总收入1987.55万元,其中财政拨款收入1916.56万元,其他收入70.99万元,年初结转和结余807.53万元。

全年总支出2249.33万元,其中公共安全支出2105.03万元,社会保障就业支出75.01万元,医疗卫生与计划教育支出25.38万元,住房保障支出43.91万元,年末结转和结余为545.76万元,其中项目支出结转结余267.95万元。

22016年度涉及政府采购项目0个,采购资金0万元。

32016本大队履行一般行政管理职能、维持大队运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计1654.93万元。四、财政拨款支出决算情况

吉首市公安局交通管理大队财政拨款支出主要用于保障大队正常运转、完成日常工作任务以及承担吉首市道路疏堵保畅、事故处理及警保卫任工作。

  基本支出,是用于保障我大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障大队为完成特定的行政工作任务或基础设施建设,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)公共安全支出2105.03万元,主要用于大队道路交通管理、资料印刷、设备购置、业务委托费及维护等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转以及红绿灯建设及维修费年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出75.01万元,主要用于单位在职在编人员社会养老保险金支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出25.38万元,主要用于单位人员医疗保险金及生育金的支出。

  (五)住房保障支出43.91万元,主要用于单位按照规定标准为干警职工缴纳的住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我大队无因公出国(境)费。主要原因是2016年我大队没有发生因公出国(境)的情况。

  (二)公务接待费

  2016年我大队公务接待费31.5万元,公务接待费主要用于执行公务、开展路面执勤执法活动及警保卫开支的交通费、住宿费、用餐费用等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年我大队共有公务车辆33台,公务用车购置及运行维护费111.81万元。

2016年我大队公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。

2016年我大队车辆运行维护费共支出111.81元,主要用于路面执勤执法、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附表:

1.吉首市公安局交通管理大队2016年收支决算总表

2、吉首市公安局交通管理大队2016年收入决算总表

3. 吉首市公安局交通管理大队2016年支出决算总表

4. 吉首市公安局交通管理大队2016年财政拨款收入支出决算表

  52016年一般公共预算财政拨款吉首市公安局交通管理大队收支决算表

  6. 吉首市公安局交通管理大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 吉首市公安局交通管理大队2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 吉首市公安局交通管理大队2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

                 

 

 

                      吉首市公安局交通管理大队

2017-08-22

 

 

收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决01

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,916.56

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

2,105.03

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

70.99

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

75.01

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

25.38

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

43.91

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

1,987.55

本年支出合计

51

2,249.33

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

807.53

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

583.88

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

545.76

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

267.95

 

28

 

 

57

 

总计

29

2,795.09

总计

58

2,795.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决02

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,987.55

1,916.56

0.00

0.00

0.00

0.00

70.99

 

204

公共安全支出

1,840.92

1,769.93

0.00

0.00

0.00

0.00

70.99

 

20402

公安

1,840.92

1,769.93

0.00

0.00

0.00

0.00

70.99

 

2040212

  道路交通管理

1,840.92

1,769.93

0.00

0.00

0.00

0.00

70.99

 

208

社会保障和就业支出

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

27.72

27.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决03

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,249.33

1,799.22

450.11

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

2,105.03

1,654.93

450.11

0.00

0.00

0.00

 

20402

公安

2,105.03

1,654.93

450.11

0.00

0.00

0.00

 

2040212

  道路交通管理

2,105.03

1,654.93

450.11

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.38

25.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

25.38

25.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

25.38

25.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决04

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,916.56

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

2,105.03

2,105.03

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

75.01

75.01

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25.38

25.38

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

43.91

43.91

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,916.56

本年支出合计

49

2,249.33

2,249.33

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

716.33

年末财政拨款结转和结余

50

383.56

383.56

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

716.33

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

2,632.89

总计

54

2,632.89

2,632.89

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决05

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

716.33

132.44

583.88

1,916.56

1,782.39

134.17

2,249.33

1,799.22

450.11

383.56

115.61

267.95

0.00

 

204

公共安全支出

715.57

131.69

583.88

1,769.93

1,635.76

134.17

2,105.03

1,654.93

450.11

380.46

112.51

267.95

0.00

 

20402

公安

715.57

131.69

583.88

1,769.93

1,635.76

134.17

2,105.03

1,654.93

450.11

380.46

112.51

267.95

0.00

 

2040212

  道路交通管理

715.57

131.69

583.88

1,769.93

1,635.76

134.17

2,105.03

1,654.93

450.11

380.46

112.51

267.95

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

75.01

75.01

0.00

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

75.01

75.01

0.00

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

75.01

75.01

0.00

75.01

75.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.76

0.76

0.00

27.72

27.72

0.00

25.38

25.38

0.00

3.10

3.10

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.76

0.76

0.00

27.72

27.72

0.00

25.38

25.38

0.00

3.10

3.10

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.76

0.76

0.00

27.72

27.72

0.00

25.38

25.38

0.00

3.10

3.10

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

43.91

43.91

0.00

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

43.91

43.91

0.00

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

43.91

43.91

0.00

43.91

43.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决06

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,108.83

302

商品和服务支出

499.57

310

其他资本性支出

8.09

 

30101

  基本工资

183.86

30201

  办公费

66.78

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

339.22

30202

  印刷费

3.88

31002

  办公设备购置

2.84

 

30103

  奖金

14.76

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

5.24

 

30104

  其他社会保障缴费

14.48

30204

  手续费

0.38

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

4.05

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

10.61

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

139.72

30207

  邮电费

8.68

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

416.79

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

182.74

30211

  差旅费

10.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

16.45

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.93

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

31.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

32.99

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

4.90

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

90.36

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

48.04

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

56.69

30227

  委托业务费

73.50

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

111.81

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.72

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.70

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

106.52

 

 

 

 

人员经费合计

1,291.56

公用经费合计

507.66

 

注:本表反映部门本年度本年度一般预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决07

 

单位:吉首市公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入收支及结转和结余情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

财决08

单位:吉首市公安局交通警察大队

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

143.31

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

111.81

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

111.81

  3.公务接待费

31.50

    1)国内接待费

31.50

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

33

  5.国内公务接待批次(个)

240

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

3,200

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。