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吉首市机构编制委员会办公室2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 11:37:10     稿件来源:
 关于吉首市机构编制委员会办公室2016年部门决算的说明

  

一、部门基本职能、机构设置及主要工作

  (一)基本职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于行政管理体制这机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。结合市情研究制订具体管理办法和实施意见,统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;检查监督各级行政管理体制和机构改革的方案以及机构编制的执行情况。

2.协调市委、市政府各部门的职能配置;协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门和市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

3.审核市委、市人民政府各部门的内设机构、领导职数、人员编制;承办市直党政副局以上机构的审核报批和拟定乡镇、街道办事处的人员编制分配方案。

4.审核市人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制。协调市委组织部向市委提出领导班子职数配备的建议。

5.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,研究制定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;负责事业单位机构编制管理工作;审核市委、市人民政府直属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制;审核市委、市人民政府各部门所属事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡镇、街道办事处所属事业机构设置;制定全市事业单位定编标准;负责事业单位法人资格的认定、登记和年审工作;指导、协调各级各类事业单位体制改革和机构编制管理工作。

6.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合,办理市直党政群机关和事业单位进人核编的具体事项,承担机构编制统计工作。

7.参与专业军官安置、复员退伍军人安置方案的制定。

8.根据国家机构改革文件的要求,原质监部门的职能——机构代码证的办理已作为一项日常业务工作划转到我办,2017年将停止使用机构代码证,全面启用由我办负责办理的统一社会信用代码证。

9.原纳入专项开支的行政审批工作,按要求已经转变为我办日常工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

吉首市编办为正科级全额拨款行政单位,下设吉首市事业单位登记管理局(属正科级事业单位,财务没有独立核算)内设登记办、综合办。

  (三)2016年重点工作完成情况

1.继续强化机构编制日常管理。坚持以2012年底机构编制统计的机构人员编制为基数,执行机构编制总量只减不增要求。一是强化机构管理。一年来,我市顶住内外压力,照精简效能要求,严控机构数量,全年无违规新设行政、事业单位。在国家级综合行政执法体制改革中,将原分散在13个机构的行政执法职责整合为5个机构履行,精简机构8个,精简62%二是强化用编管理。职数配备更加严格,无超配领导、擅增领导职数等情况;单位增编严格编办“一支笔”制度,规范编委会、常务会、常委会“三道”程序;编制使用向“紧缺人才引进”、民生基础领域倾斜。三是强化信息管理。进一步完善和强化实名制数据库精细化管理,凡新入编、新异动人员,必须首先核实编制使用类别,在实名制数据库中申请用编,并实时录入;凡新入编人员,必须先到实名制数据库中录入个人详细信息,确保人员信息可查;凡离(退)休办理销编手续人员,及时在实名制中予以注明,确保做到人事变动、数据同步变动。

    2.继续强化机构登记赋码管理。一是事业单位登记全面完成。2016年新设立事业单位46个,办理变更登记70项,注销登记无。换发证书305个,证书补领3个,收缴印章60个,批准新刻印章30个。目前已全面完成事业单位法人年度公示任务的材料报送工作,并按上级要求对所有需公示的事业单位在吉首市政府门户网上进行了公示工作,完成率为100%。注重规范档案信息管理。再一次认真核对档案、对登记管理过程中形成的文件材料进行全面清查、审核,核实有效材料,剔除无效材料,补充不合格材料,重报不规范材料。积极开展“事业单位在线”网上录入工作,实现了网上登记,方便了以后的汇总统计和查阅。二是信用代码赋码有序开展。积极稳妥开展机关和群团统一社会信用代码赋码工作,截止目前,我市已经为30个党政群机关和群团组织办理了统一社会信用代码证书,这项工作一直在有条不紊的进行中。

3.着力推进综合行政执法改革。今年3月,省编办批复同意《吉首市综合行政执法体制改革试点工作工作方案》,确定了我市“同领域先整合”、“大综合紧推进”的改革思路,具体是,先期整合交通运输、卫生计生、旅游文化市场、农业农机畜牧、食药工商质监等5个重点领域执法,每个领域设1个执法机构综合行使执法监督权。改革完成后,我市由分散执法、交叉执法等过渡到“15710”格局。“1”即一个城管执法局统筹行使城市管理的相对集中处罚权,2008年已开展;“5”和“7”即本次改革的交通运输等5个领域各1个专门的执法机构,“7”即环保、人社、国土、电力、水利、安监、价格等7个重点领域各1个专门的执法机构综合行使重点领域行政执法监督权。“10”,即另外执法量不大的10个政府工作部门,由机关直接开展行政执法。4月,我市细化实施方案,成立领导小组。5月,由我办牵头,完成执法机构职责整合、人员编制调整等调研。629,经市委常委会研究同意,我市新组建的5个执法机构“三定”敲定公布。近期,人社、组织部门正加紧开展执法机构人员干部调配等工作。

    4.着力推进简政放权相关改革。严格实施《吉首市政府权力清单动态管理暂行办法》。一是政府工作部门权力清单有序调整。今年,因州政府下放,增加行政权力1项;因政府机构改革的单位职能整合,划转行政权力1410项;因法律法规等实施依据变动,取消行政权力2项。2015年,我市保留本级行政权力3012项,今年,工商、质监等部门因政府职能转变,其行政权力划入市本级后,市本级保留行政权力共3553项。同时,积极开展权力运行流程编制和公示工作。二是本级行政审批事项及时调整。因州政府下放和法律法规原因,承接增加2项;因政府机构改革的单位职能整合,变更实施主体88项;因法律法规原因,取消5项。三是非行政许可审批事项全面取消。我市2014年保留了非行政许可审批事项52项,2015年推行权力清单制度工作时,进行了初步调整。今年,根据省、州精神,“非行政许可审批”必须取消,取消形式共四种,即:转为行政许可、列入其他管理服务事项、调整为政府内部审批事项或直接取消。根据我市实际,我市原保留的52项非行政许可审批事项,可取消38项(列入其他管理服务事项37项,直接取消1项),调整为政府内部审批事项14项。

    5.不断巩固政府机构改革成果。政府机构改革期间,我市24个政府工作部门、18个涉改事业单位完成“三定”后,市编办严格按照进人入编程序,规范办理人员划转事宜,将所有异动人员均纳入机构编制实名制数据库系统。机构改革后,个别部门在职责移交上出现了承接方面难题,我办主动牵头,编制了《吉首市政府职能转变和机构改革职能划转汇总表》,将涉及43个机关单位的职责划转情况,提交常务副市长主持的职责交接协调会,一次性解决职责划转难题。协助相关单位,积极开展相关后续改革,一年来,因我办积极参与,全市不动产登记工作顺利运行,纪检监察机关实现“转职能、转方式、转作风”“三转”,新型农村合作医疗制度管理职能实现交接,妇幼保健和计划生育机构编制资源顺利整合,公务用车制度改革有序推进。

6.不断巩固精神文明创建成果。创建基础更加夯实,人、财、物得到更好保障,各项活动圆满完成。环境更加优化,召开专题会议5次,及时学习相关精神。道德建设更加多样。参加市里举办的道德讲坛6次,单位内部开办4次。积极学习宣传社会主义核心价值观,宣传牌、标语覆盖率100%,干部熟记24字内容达到100%;开展学习宣传道德模范、身边好人先进典型活动3次以上,慰问帮扶1次以上。精神更加文明,在单位内部开展“书香湖南”全民读书活动2次,积极开展“我们的节日”活动5次,更好体验了传统文化;积极开展“文明单位结对共建文明新村”活动,提升群众文明意识,以健康向上的文体娱乐活动引导村民健康向上。志愿服务更加紧密,全年专题研志愿服务4次,志愿者10名,网上注册率达到100%。并积极开展“三关爱”活动3次,组织开展文明树新风活动4次。更加关心未成年人。成立了未成年人思想道德建设工作、关心下一代工作领导小组,及时研究解决相关问题。作风建设更加优良。积极开展“两学一做”学习教育活动,党章、习近平总书记系列讲话得到深入学习和贯彻,做合格党员的意识更加强烈。严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”、州委“七项规定”、市委“十项规定”,党员干部作风更加优良;建立党务政务公开制度,文明执行公务,文明接待群众来访,群众对单位的满意度达到95%以上。 

  二、部门决算单位构成

纳入吉首市机构编制委员会办公室部门决算的单位只有1个即吉首市机构编制委员会办公室机关,为正科级行政单位,下设的事业单位登记管理局为正科级事业单位,财务没有独立核算。

  三、收支决算总体情况

2016年吉首市机构编制委员会办公室收入决算总额为175.87万元,其中:当年财政拨款收入175.87万元,无非税收入,年初结转和结余6.63万元。

2016年吉首市机构编制委员会办公室支出决算总额为165.28万元,其中:一般公共服务支出127.14万元,社会保障和就业支出25.12万元,医疗卫生与计划生育支出5.60万元,住房保障支出5.93万元,其他支出1.50万元年末结转和结余17.22万元。支出决算总额较2015年有所增加,主要原因是2016年我办的职能职责增加。

2016年涉及政府采购项目1个,采购资金0.90万元。

2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计105.94万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  吉首市机构编制委员会办公室财政拨款支出主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项改革任务、人员、机构、编制配备等方面工作。

  基本支出,是用于保障我办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出127.14万元,主要用于业务培训、资料印刷、会务开支、设备购置及维护等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转以及为完成机构编制事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出25.12万元,主要用于单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出5.60万元,主要用于干部体检支出。

  (五)住房保障支出5.93万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(六)其他支出1.50万元,主要用于一些临时性下放的工作开支。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2016年我办无因公出国(境)费。主要原因是2016年我办没有发生因公出国(境)的情况。

  (二)公务接待费

  2016年我办公务接待费1.29万元,2016年我办公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待37批次,共接待178人,共计支出1.29万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年我办共有公务车辆1台,公务用车购置及运行维护费1.91万元,较2015年决算数下降30%,主要原因是我办加强公务用车管理,厉行节约,压缩公车开支。其中:

2016年我办公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。

2016年我局车辆运行维护费共支出1.91万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

附表:1.吉首市机构编制委员会办公室2016年收支决算总表

2.吉首市机构编制委员会办公室2016年收入决算总表

3.吉首市机构编制委员会办公室2016年支出决算总表

4.吉首市机构编制委员会办公室2016年财政拨款收入支出决算表

  5.吉首市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

  6.吉首市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.吉首市机构编制委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.吉首市机构编制委员会办公室2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室

2017817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年收支决算总表

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

175.87

一、一般公共服务支出

30

127.14

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

25.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

5.60

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

5.93

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

1.50

本年收入合计

22

175.87

本年支出合计

51

165.28

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

6.64

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

17.22

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

4.30

 

28

 

 

57

 

总计

29

182.51

总计

58

182.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

175.87

175.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

134.71

134.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

109.21

109.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

165.28

144.08

21.20

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

127.14

105.94

21.20

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

127.14

105.94

21.20

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

105.94

105.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

21.20

0.00

21.20

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

175.87

一、一般公共服务支出

28

127.14

127.14

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25.12

25.12

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.60

5.60

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

5.93

5.93

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

1.50

1.50

0.00

 

本年收入合计

22

175.87

本年支出合计

49

165.28

165.28

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

6.64

年末财政拨款结转和结余

50

17.22

17.22

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

6.64

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

182.51

总计

54

182.51

182.51

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

6.64

6.64

0.00

175.87

150.37

25.50

165.28

144.08

21.20

17.22

12.92

4.30

0.00

 

201

一般公共服务支出

6.64

6.64

0.00

134.71

109.21

25.50

127.14

105.94

21.20

14.21

9.91

4.30

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.64

6.64

0.00

134.71

109.21

25.50

127.14

105.94

21.20

14.21

9.91

4.30

0.00

 

2013101

  行政运行

6.64

6.64

0.00

109.21

109.21

0.00

105.94

105.94

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

25.50

0.00

25.50

21.20

0.00

21.20

4.30

0.00

4.30

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

25.12

25.12

0.00

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

25.12

25.12

0.00

25.12

25.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

15.20

15.20

0.00

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

9.91

9.91

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.62

5.62

0.00

5.60

5.60

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

5.62

5.62

0.00

5.60

5.60

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.62

5.62

0.00

5.60

5.60

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.93

5.93

0.00

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.93

5.93

0.00

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.93

5.93

0.00

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

1.50

1.50

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

1.50

1.50

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

4.50

4.50

0.00

1.50

1.50

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

93.22

302

商品和服务支出

11.91

310

其他资本性支出

0.90

 

30101

  基本工资

20.25

30201

  办公费

1.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

44.68

30202

  印刷费

0.25

31002

  办公设备购置

0.90

 

30103

  奖金

1.56

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

14.79

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.91

30207

  邮电费

0.28

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

2.02

30209

  物业管理费

1.47

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

38.06

30211

  差旅费

0.41

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

14.63

30213

  维修()

1.26

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.58

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.28

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

16.69

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.63

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

6.17

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.67

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.01

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.68

 

 

 

 

人员经费合计

131.27

公用经费合计

12.81

 

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

吉首市机构编制委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  吉首市机构编制委员会办公室2016三公经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

单位:吉首市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

3.19

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

1.91

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

1.91

  3.公务接待费

1.29

    1)国内接待费

1.29

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

1

  5.国内公务接待批次(个)

37

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

178

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。