吉首市妇女联合会2016年部门决算公开
关于吉首市妇女联合会2016年部门决算的说明
一、部门基本职能、机构设置及主要工作
(一)基本职能
1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、负责组织发动全市妇女群众围绕经济建设的中心任务,积极投身改革,充分发挥“半边天”作用。
3、努力提高全市妇女素质,开发妇女的智力和人力资源。
4、团结带领全市妇女为社会主义精神文明建设作出贡献,兴办为妇女儿童服务的公益事业,开展多种有利于妇女儿童身心健康的活动。
5、维护妇女儿童的合法权益,配合政法机关调查研究有关迫害妇女儿童的案件,并依据事实和法律提出处理意见。
6、负责全市妇女干部的培养、推荐工作,提高妇女干部的政治素质和业务能力。
7、完成市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
吉首市妇联为正科级全额拨款行政单位,属非政府组织,是群团组织,内设妇女儿童工作委员会办公室、办公室。
(三)2016年重点工作完成情况
(一)围绕中心搭建平台,助推妇女创业就业。
一是项目实施。我们继续抓紧与人社局等部门的联系,积极为想创业、敢创业、创大业的妇女群众出主意、想办法,为她们破解创业就业资金贫乏瓶颈,着力实施妇女小额担保贷款项目,至2014年末,全市小额担保贷款发放总额为16509.9万元,其中妇女获贷金额为4433.5万元,占获贷金额的26.9%;获贷总人数为993人,其中妇女372人,占获贷人数的37.5%。小额担保贷款带动妇女就业人数为695人。二是示范创建。我们根据全市妇女分布情况,分别在丹青镇、太平乡、白岩乡、矮寨镇创建了4个“巾帼示范基地”,示范引领妇女创业就业。三是分类培训。我们紧紧抓住“精准化扶贫”这条主线,开展妇女苗绣、旅游从业技能、创业就业技能等培训,全年共培训妇女400余名。今年5月,我们在省民委和矮寨镇政府的大力支持下,创建了吉首市农村妇女创业就业培训基地,面积,设有培训室及陈列室,为今后开展高质量、多元化、有实效的培训,打下了良好的基础。四是结对帮扶。我们积极开展“走出去、请进来”的工作,大力组织女科技工作者与女企业家结对、创业导师与女大学生结对、妇联干部与女能人结对、文明示范岗与巾帼示范村的“四结对”活动。在我们的积极努力下,湘西出入境检验检疫局副局长向平、张平清与我市巾帼创业示范基地(吉首市源承农产品储备加工配送专业合作社)结对帮扶,为基地有机蔬菜出口作指导,为创业女性答疑解惑,促进了我市妇女创新创业。今年6月,湖南出入境检验检疫局组织省级农技专家专程来我市开展送技术送温暖活动,与女企业家、女大学生、创业女性结对帮扶,共同推进我市女性创新创业发展。五是典型引领。今年9月,我们联合人社、共青团联合开展了“创业吉首·梦想启航”“十佳巾帼创业之星”评选活动,表彰了文志群等10名“十佳巾帼创业之星”,张晓梅等20 名“巾帼创业榜样”, 并大力宣传她们的典型事迹,示范带动更多妇女想创业、敢创业、创大业,在加快推进“三个兴市”,加快全面建成小康社会中激扬巾帼之志、奉献巾帼之力。今年我们通过实项目施,示范创建,技能培训,结对帮扶、典型引领等形式,为全市妇女创业就业争取各方面支持资金近100万元,助推了妇女创业就业,统筹了城乡妇女发展。
(二)发挥优势彰显特色,助推家庭社会和谐。
我们根据自身工作特色,充分发挥联系妇女、联系家庭的独特优势,弘扬主旋律,倡导新风尚,在构建文明和谐社会中发挥积极作用。一是开展文明创建。经市妇联推报,今年我市先后有龚迎春同志荣获全国巾帼建功标兵荣誉称号;邓湘玲家庭荣获全国“五好文明家庭”荣誉称号;汪秋娥家庭荣获湖南省“最美家庭”荣誉称号;张宪芳家庭荣获湘西州“最美家庭”荣誉称号。二是弘扬民族文化。我们以纪念“三八”国际劳动妇女节105周年为契机,与相关部门紧密合作,积极开展了吉首市庆“三八”苗族“接龙舞”竞演暨民族传统体育赛事等系列活动。中新网、凤凰网、潇湘女性网、人民日报、湖南日报、团结报等新闻媒体给予了高度关注并纷纷予以报道。通过举办“三八”庆祝活动,增强了妇联组织的凝聚力、展示了巾帼靓丽风采、传承了优秀民族文化、唱响了吉首城市品牌,为加快推进我市文化旅游产业发展,打造武陵山区文化旅游中心城市做出了贡献。三是构建和谐社会。今年3月,我们在峒河街道启动了“法治湘西、平安创建、巾帼先行—法庭巡回办案基层行、家庭律师社区行”法制宣传活动。并于当日组织130余名社区群众听了一堂法制宣讲课。5月,在我们的组织协调下,家庭律师在乾州街道古城社区成功调解了一起因赡养老人问题引起的婚姻家庭矛盾。6月,我们配合州妇联等单位开展“无毒万家兴·;平安创和谐”——禁毒妈妈联盟蓝结关爱行动第五季活动。300余名戒毒学员、百余名禁毒妈妈联盟志愿者参加了活动,禁毒妈妈给戒毒女学员们赠送了爱心物品。8月,我们结合村级妇联干部培训班的举办,开展了“不让毒品进我家——无毒万家兴”禁毒宣传活动,发放宣传资料600余份,举办禁毒知识讲座,组织志愿者进村入户发放禁毒资料,普及禁毒常识。通过维权咨询服务和普法宣传教育,引导广大妇女知法、学法、懂法、守法,提高了广大市民的法制观念和法律意识,优化了全社会尊重和保障妇女儿童合法权益的环境。
(三)整合社会各方资源,助推关爱活动开展。
全心全意为妇女儿童服务,全心全意为妇女儿童解难事、做实事、办好事是妇联工作的宗旨。我们大力推进农村留守儿童关爱服务体系建设,继续积极开展“爱心妈妈牵手行动”、“温暖微行动·彩虹行”、“六一”关爱留守家庭、“爱心妈妈关爱军队”等爱心活动。今年我们先后为刚出生二个月无肛门婴儿张子晗、十四岁失明女孩谷雨、乳腺癌患者张圆秀等三人募集救助资金2万余元;为马颈坳小学120名留守儿童送去爱心物资;组织长沙心驿俱乐部爱心人士再次看望社塘坡乡杉木村留守老人和儿童;组织鼎森文化传播有限公司为留守儿童家庭捐赠衣物400套。特别是10月31日,我们开展了“爱在边城,为爱点赞”微信公益活动,来至全国各地31名青年诗人和著名评论家与吉首市31名失亲孩子帮扶结对,给予失亲孩子关心和呵护,让失亲孩子感受社会大家庭的温暖。6月30日、10月17日,携手湘西丽人医院在白岩乡、丹青镇开展了“建设新农村关爱女性健康暨健康大讲堂”——赠医、送药、送健康公益活动。丽人医院分别为两个乡镇参加活动的妇女同志赠送了价值5000元的各类药品。随后,丽人妇产医院院长余孟郊为在座的妇女群众就妇科病的预防保健、妇科肿瘤、“两癌”防治等知识进行了深入浅出地普及讲解,提高了妇女的自我保健意识,营造了社会关注女性健康的良好氛围。今年9月,我们还开展了“爱心妈妈情牵子弟兵”活动,组织了100名“爱心妈妈”出席在欢送新兵的活动现场,“爱心妈妈”们分别了赠送的礼物卡上书写了嘱托祝福语,以及自己的联系方式。后期,当新兵战士在部队里遇到困惑或困难时写信告知“爱心妈妈”,她们会及时的给新兵战士回复,并时刻关注着子弟兵的成长。
(四)立足本职关注民生,助推合法权益维护。
我们坚持以维护妇女儿童合法权益为己任,努力为妇女儿童营造良好的社会环境。一是做好信访维权工作。今年以来,我们共接待妇女群众来电、来信、来访50余件,均做到了件件抓落实,事事有回音,达到了四个100%,即:接待率100%,落实率100%,回复率100%,满意率100%。二是创新维权工作。我们结合我市网格化管理工作,创新婚姻家庭纠纷调解工作思路,在3个街道办事处挂牌设立4个婚姻调解室,解决基层婚姻家庭矛盾纠纷,全年4个婚调室共调解纠纷60起,将婚姻家庭矛盾纠纷解决在基层,为促进家庭和谐社会稳定作出了贡献。三是稳步实施“两个”规划。在《吉首市妇女发展规划(2011-2015年)》和《吉首市儿童发展规划(2011-2015年)》134个重点监测指标中,有125项指标符合正常发展要求,达标率为93.28%。
(五)强基固本拓展阵地,助推妇联组织建设。
我们坚持“党建带妇建”原则,立足抓基层、打基础,不断扩大组织建设成果。一是抓住新一轮驻村扶贫工作和网格化管理工作的契机,全面开展了争创国家、省、州级“妇女之家”活动。矮寨镇矮寨社区“妇女之家”已成为州级示范点。二是督促省、州对口扶贫村积极创造条件,落实州级“妇女之家”示范点创建工作。通过争创,形成自己的特色品牌,确保广大妇女有家可盼、有家可回、有家可依、有家可靠。三是加强妇女干部能力建设。我们认真开展“创先争优”、“三严三实”、“一进二访三联”等群众路线教育实践活动,不断增强妇女干部的政治意识、大局意识、履行职责意识。今年,共举办妇女干部培训班2期,培训女干部200多人。同时,组织参加省、州妇联干部培训率达100%。
二、部门决算单位构成
纳入吉首市妇女联合会部门决算的单位只有1个即吉首市妇女联合会机关,为正科级行政单位。
三、收支决算总体情况
2016年吉首市妇女联合会收入决算总额为195.56万元,其中:当年财政拨款收入174.46万元,其他收入21.10万元,无非税收入。
2016年吉首市妇女联合会支出决算总额为176万元,其中:一般公共服务支出153.72万元,科学技术支出4万元,社会保障和就业支出5.44万元,医疗卫生与计划生育支出2.40万元,住房保障支出3.25万元,其他支出7.20万元年末结转和结余17.22万元。支出决算总额较2015年有所增加,主要原因是2016年我会的职能职责增加。
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计153.72万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市妇女联合会财政拨款支出主要用于保障我会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项工作。
基本支出,是用于保障我会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出153.72万元,主要用于业务培训、资料印刷、会务开支、设备购置及维护等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转以及为完成妇女事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出5.44万元,主要用于单位人员养老保险等支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出2.40万元,主要用于医疗保险等支出。
(五)住房保障支出3.25万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)其他支出7.2万元,主要用于贫困妇女“两癌”救助开支。
(七)科学技术支出4万元,主要用于培训支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年我办无因公出国(境)费。主要原因是2016年我办没有发生因公出国(境)的情况。
(二)公务接待费
2016年我办公务接待费2.72万元,2016年我办公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待51批次,共接待300人,共计支出2.72万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年我办共有公务车辆1台,公务用车购置及运行维护费2.91万元,较2015年决算数下降10%,主要原因是我办加强公务用车管理,厉行节约,压缩公车开支。其中:
2016年我办公务用车购置费0万元,未更新购置公务车辆。
2016年我局车辆运行维护费共支出2.91万元,主要用于下乡、出差、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7.机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附表:1.吉首市妇女联合会2016年收支决算总表
2.吉首市妇女联合会2016年收入决算总表
3.吉首市妇女联合会2016年支出决算总表
4.吉首市妇女联合会2016年财政拨款收入支出决算表
5.吉首市妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
6.吉首市妇女联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.吉首市妇女联合会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.吉首市妇女联合会2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
吉首市妇女联合会
2017年8月17日
收入支出决算表 | |||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 174.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 153.72 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 4.00 |
六、其他收入 | 7 | 21.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5.44 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 3.25 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 7.20 |
本年收入合计 | 22 | 195.56 | 本年支出合计 | 51 | 176.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 11.13 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 30.69 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 15.50 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 206.69 | 总计 | 58 | 206.69 |
注 1、本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | |||||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 195.56 | 174.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 173.27 | 152.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | |||
20129 | 群众团体事务 | 173.27 | 152.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | |||
2012901 | 行政运行 | 78.57 | 57.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | ||||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 176.00 | 108.60 | 67.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 153.72 | 97.52 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 153.72 | 97.52 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 74.52 | 74.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 167.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 136.67 | 136.67 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.20 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | |
本年收入合计 | 22 | 174.46 | 本年支出合计 | 49 | 158.96 | 151.76 | 7.20 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 174.46 | 总计 | 54 | 174.46 | 167.26 | 7.20 | |
注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.26 | 91.56 | 75.70 | 151.76 | 91.56 | 60.20 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.17 | 80.47 | 71.70 | 136.67 | 80.47 | 56.20 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.17 | 80.47 | 71.70 | 136.67 | 80.47 | 56.20 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.47 | 57.47 | 0.00 | 57.47 | 57.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | 38.70 | 0.00 | 38.70 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 5.44 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注: 1.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 40.25 | 302 | 商品和服务支出 | 45.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 14.00 | 30201 | 办公费 | 11.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 15.30 | 30202 | 印刷费 | 3.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.48 | 30211 | 差旅费 | 4.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.28 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.94 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 3.25 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.96 |
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人员经费合计 | 45.72 | 公用经费合计 | 45.84 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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单位:吉首市妇女联合会 |
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| 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注:1.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
2本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
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单位:吉首市妇女联合会 | 金额单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、支出合计 | 5.62 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 2.91 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 2.91 |
3.公务接待费 | 2.72 |
(1)国内接待费 | 2.72 |
其中:外事接待费 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 |
二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 51 |
其中:外事接待批次(个) | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 300 |
其中:外事接待人次(人) | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
注: 1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|