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吉首市老干部局2016年部门决算公开

发布时间:2017-08-31 10:56:51     稿件来源:

 

一、部门主要职能和机构设置情况

   (一) 吉首市老干部局是在中共吉首市委、市政府领导下,负责全市离退休老干部的管理和服务。主要职能职责是:

   ⑴贯彻执行党和政府关于干部工作的方针、政策和法规,结合市里实际情况制定实施办法;开展调查研究,为市委市政府制订有关老干部工作政策规定待遇提供情况和依据。

   ⑵负责对全市老干部工作的督查、指导和协调,督促老干部政治待遇和生活待遇的落实,组织指导老干部开展活动,发挥作用。

   ⑶协助市委组织部指导、督查离退休干部党组织建设,开展老干部思想政治工作,加强老干部的学习教育。

  ⑷负责对老干部和老干部工作的宣传,依法维护老干部的合法权益。

   ⑸按照有关规定,做好老干部的来信来访接待服务和处理工作。

   ⑹协助有关部门解决老干部的治病就医问题,重点看望离休干部和市级退休干部,做好老干部的医疗保健工作。

   ⑺承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

   ⑻承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

㈡机构设置情况:

吉首市老干局内设办公室。

二、部门决算单位构成

2016年我单位将市老干局和下属二级机构市老干部休养所的合并编制报表。

三、2016年度部门收支情况

()部门决算总体收入情况

 2016年度收入总计263.14万元,其中上年结转17.92万元。

 (二)部门决算总体支出情况

2016年度支出总计263.14万元;其中年末结转和结余19.66万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算合计241.48万元,其中一般公共服务支出130.53万元,基本支出121.75万元,项目支出8.78万元;科学技术支出8万元;社会保障和就业支出87万元;医疗卫生与计划生育支出7.30万元,主要用于职工医保和生育保险;住房保障支出6.65元,主要用于人员住房公积金;其他支出2万元。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年我局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(五)部门决算情况

2016年市老干局收入决算总额为263.14万元,比2015年减少1.42万元;支出决算总额比2015年减少1.42万元。

12016年涉及政府采购项目0 个,采购资金0元。

22016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计115.25万元。

四、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

1、因公出国(境)费支出

2016年我局因公出国(境)费决算0万元。使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务接待费支出

2016年我局公务接待费决算1.58万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出1.58万元,接待28批次、230人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。

3、公务用车购置及运行维护费支出

2016年我局公务用车购置及运行维护费决算5.93万元。公务用车购置费0万元,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出5.93万元。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                             2017年8月22

 

附表1、市老干局收入支出决算总表

附表2、市老干局收入决算表

附表3、市老干局支出决算表

附表4、市老干局财政拨款收入支出决算总表

附表5、市老干局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6、市老干局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7、市老干局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8、市老干局“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

单位:吉首市老干部局

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

241.19

一、一般公共服务支出

30

132.53

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

8.00

六、其他收入

7

4.03

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

87.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.30

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.65

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

2.00

本年收入合计

22

245.22

本年支出合计

51

243.48

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

17.92

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

19.66

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

3.69

 

28

 

 

57

 

总计

29

263.14

总计

58

263.14

注:注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

245.22

241.19

0.00

0.00

0.00

0.00

4.03

 

201

一般公共服务支出

131.76

127.76

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

8.78

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.48

112.48

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

2013101

  行政运行

116.48

112.48

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

 

20199

其他一般公共服务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

89.50

89.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

 

20805

行政事业单位离退休

89.50

89.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.32

78.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

243.48

210.69

32.79

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

132.53

123.75

8.78

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

117.25

117.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

117.25

117.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

87.00

62.99

24.01

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

87.00

62.99

24.01

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.82

51.81

24.01

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

241.19

一、一般公共服务支出

28

130.53

130.53

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

8.00

8.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

87.00

87.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.30

7.30

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6.65

6.65

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

2.00

2.00

0.00

 

本年收入合计

22

241.19

本年支出合计

49

241.48

241.48

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

8.50

年末财政拨款结转和结余

50

8.21

8.21

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

8.50

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

249.69

总计

54

249.69

249.69

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

8.50

8.50

0.00

241.19

204.71

36.48

241.48

208.69

32.79

8.21

4.52

3.69

0.00

 

201

一般公共服务支出

7.28

7.28

0.00

127.76

118.98

8.78

130.53

121.75

8.78

4.52

4.52

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

8.78

0.00

8.78

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.78

0.00

8.78

8.78

0.00

8.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

7.28

7.28

0.00

112.48

112.48

0.00

115.25

115.25

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

7.28

7.28

0.00

112.48

112.48

0.00

115.25

115.25

0.00

4.52

4.52

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.50

6.50

0.00

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1.22

1.22

0.00

89.47

61.77

27.70

87.00

62.99

24.01

3.69

0.00

3.69

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1.22

1.22

0.00

89.47

61.77

27.70

87.00

62.99

24.01

3.69

0.00

3.69

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.22

1.22

0.00

78.29

50.59

27.70

75.82

51.81

24.01

3.69

0.00

3.69

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

11.18

11.18

0.00

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.30

7.30

0.00

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

7.30

7.30

0.00

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.30

7.30

0.00

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.65

6.65

0.00

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.65

6.65

0.00

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.65

6.65

0.00

6.65

6.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

92.23

302

商品和服务支出

72.70

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

36.44

30201

  办公费

7.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

19.17

30202

  印刷费

3.39

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

1.54

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

11.73

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

9.14

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.18

30207

  邮电费

0.20

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

3.03

30209

  物业管理费

0.90

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

43.76

30211

  差旅费

2.78

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.21

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

7.47

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

1.08

30216

  培训费

0.22

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.58

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

9.07

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

17.09

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.66

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

7.08

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.13

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.78

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.44

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

40.57

 

 

 

 

人员经费合计

135.99

公用经费合计

72.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

单位:吉首市老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

      三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开08

单位:吉首市老干部局

金额单位:万元

 

决算数

一、支出合计

7.50

  1.因公出国(境)费

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

5.93

    1)公务用车购置费

0.00

    2)公务用车运行维护费

5.93

  3.公务接待费

1.58

    1)国内接待费

1.58

         其中:外事接待费

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

2

  5.国内公务接待批次(个)

28

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

230

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。