吉首市广播电视台2016年部门决算信息公开
一、单位基本情况
(一)吉首市广播电视台工作职责概述
贯彻执行党中央、国务院及省、州、市有关新闻宣传、影视文艺路线方针政策和有关法规,围绕市委市政府的中心工作,为我市政治经济、社会全面发展,把握正确的舆论导向,依法进行广播电视宣传及舆论监督工作;
负责全市广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作;
负责对全市广播电视产业、城市有线电视网络、农村有线电视网络及无线电视的建设和发展进行统筹规划和组织实施;
负责全台的相关经营管理工作,组织审查广告播出,依法开展广告经营活动;
承担全台广播电视的业务指导工作;
负责全台广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作;
会同气象部门开展气象预报和灾害预警等社会服务工作;
组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。
(二)机构设置情况
吉首市广播电视台是市委宣传部归口管理的正科级全额拨款事业单位。我台现有内设机构7个,详情如下:党政办公室、财务审计股、总编室、电视中心、广播中心、技术播出部、市电广宽带信息网络中心。
(三)人员编制情况
我台现有经市编委审核确认的事业编制69名,其中:市广播电视台行政管理编制5名、有线电视台事业编制37名、广播电视事业建设管理站事业编制8名、事业单位周转编制15名,原改制企业峒河电影院划转的自收自支编制4名。2016年末我台实有在职人员99人,截止今年12月财政供养事业人员62人(比上年增加3人,是通过公开招考进编的事业人员),其余37名聘用人员经费自理(较上年减少5人,系今年辞职2人,公招进编3人)。年末现有退休人员27人,其退休费由社保部门负责。
(四)2016年度我台重点工作开展情况
2016年我台在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下,始终坚持宣传抓导向、事业谋发展、服务惠民生、播出保安全、队伍强管理的理念,努力为我市的经济社会发展提供了强大的思想舆论保障和精神文化支撑。现将一年来的工作情况简要总结如下:
在宣传工作中把握正确舆论导向,推进宣传创新,节目质量进一步提升。我台坚持把“三个兴市”、“四大工程”、“两大战役”、“一个中心”建设作为宣传重中之重,第一时间为观众解读党委、政府相关会议精神,及时报道、总结推广各行业在工作中的好做法、好典型,《吉首新闻》栏目长期开辟有《项目兴市 改革兴市 实干兴市》、《共建美丽吉首》、《精准扶贫看吉首》、《行进吉首·精彩故事》、《四大工程·交通突围》、《四大工程·城市提质》、《四大工程·产业攻坚》、《四大工程·民生升温》等多个新闻专栏,全程跟进各项重点建设工作的进展、亮点,向外界充分展示了吉首良好生态文化优势及投资环境。我台还先后拍摄制作了《吉首加速奔跑阔步迈向“大城时代”》、《危房改造,让我有了温暖的“家”!》、《“5+5=5”网格化时代的矮寨算法》、《吉首市齐心村——苗家住在高山》、《苗乡“四月八”:多彩民俗耀山城》、《消防:血与火的洗礼》和市八小老师林琳和她的童声合唱团的《追梦路上》等专题节目,拍摄制作创建全国特色村寨的《“玛汝”坪朗 幸福河湾》等争创全国民族团结进步先进市的多部宣传片,同时全力配合市委宣传部做好鼓文化节等市里重大活动的直录播工作。一年来,市人民广播电台《飞扬帮帮忙》栏目接听帮忙热线400多个,今年还交通音乐频道还新增“城市一时间”栏目,对我市交通路网升级提质方面进行深度宣传报道,及时播报实时路况、制作微刊发布最新交通管制信息,助力缓解城市交通压力。在丰富节目同时,积极承办 “爱心送考”、湘西地区大型农博会、组织爱心人士为修路工人送解暑物资等公益活动。吉首都市频道在频道架构上已经形成以“自制节目”为主,通过电视平台、公交车移动平台和微信公众号等全媒体平台推送《幸运就在您身边》、《鼓舞视界》等自制节目,取得了良好的收视效果。
在事业建设中我台采取有线和无线相结合及直播卫星为补充的多种覆盖方式,将广播电视网络向城乡结合部扩展,年内完成了寨阳、矮寨有线电视网络干线改造工程,完成了寨阳勤丰、矮寨排兄、家庭等5个地面无线数字电视基站建设任务,顺利推进广播电视卫星直播 “户户通”重点民生工程建设工作,共完成用户信息录入2107户,其中已正式安装开通1302户,安装完成率为61.6%,用户录入率达99.6%,有效解决了偏远乡村农民群众收听收看广播电视的问题。同时对安全播出工作常抓不懈,在各关键岗位部门都制定完善了涉及人员管理、工作章程、值班轮休等规章制度,对播出的内容严格实行播出节目“三审制”,确保播出节目内容健康,导向正确。加强技术人员值班巡查工作和网络、机房的维护管理,全年出动维修车辆1000多台次、人力2000多人次,及时上门为用户热情服务,维修排除网络故障2700多起,全年信号传输稳定,实现安全播出“零”事故。
二、部门决算构成单位:
此部门决算报告体现的是吉首市广播电视台本级收支决算数据。
三、收支决算总体情况
2016年我台共取得各项收入决算总额为932.32万元,其中:当年财政拨款补助收入826.43万元、经营收入99.69万元、其他收入6.2万元。收入决算总额较上年增加225.85万元,增幅为31.9%,主要原因是今年财政补助收入中体现了省级财政补助的县级电视台专业设备数字化改造经费80万元、市级财政补助直播卫星户户通建设设备款23万元、追加了当年人员工资、社保缴费及五个文明绩效奖励经费112万元、新增了纪录片《红色湘西》摄制经费10万元、多功能会议厅规范布置经费5万元等项。
2016年我台实际支出决算总额共计894.78万元,其中其中:一般公共服务支出10万元,文化体育与传媒支出748.33万元,社会保障和就业支出63.09万元,医疗卫生与计划生育支出34.51万元,住房保障支出38.85万元。比上年增加188.31万元,增幅为26.7%,主要是本年启动直播卫星户户通建设增加相应支出23万元、财政补助地方公共文化体育设施维修改造经费80万元用于我台数字化录播设备购置、补拨的人员工资调标及发放五个文明考核2015年度奖励部分76.94万元。
2016年涉及政府采购项目1个,采购资金80万元,政府招标采购文号:JSZC2015-122、JSZC2015-029,主要采购事项为数字化机房自动播出系统2套、数字背景墙2组、索尼高清摄录一体机5台、大疆航拍器及控制云台1套、佳能5D3数码相机及广角镜头一组。
2016年本部门履行行政事业管理职能、维持机关日常运行,用一般公共预算安排的行政运行经费,合计79.4万元。
四、财政拨款支出决算情况
吉首市广播电视台财政拨款支出主要用于保障我台机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市广播电视新闻外宣及事业建设等方面工作。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)文化体育与传媒支出748.33万元,主要用于广播电视、新闻外宣及事业建设等方面的支出,包括单位人员工资、日常运转以及为完成广电事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出63.09万元,主要用于单位62名财政供养人员的基本养老以及退休老同志医疗支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出34.51万元,主要用于62名财政供养人员医疗及生育保险缴费支出。
(四)一般公共服务支出10万元,主要用于我市农村广播电视用户数字化终端平移升级改造相关工作。
(五)住房保障支出38.85万元,主要用于单位按照规定标准为62名财政供养人员缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年我台无因公出国(境)的情况,未发生相关支出; (二)公务接待费
2016年度我台公务接待92批次共计847人次支出共计2.82万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,我台继续严控公务接待活动与上年支出基本持平。其中财政拨款公务接待费用实际支出为2.1万元。主要用于我台今年承担的在矮寨中黄村、社塘坡齐心村等处拍摄展示吉首形象的系列外宣片任务,接待上级媒体工作人员拍摄外景工作开餐,同时还承办全民健身“广场舞”、“鼓文化节”、“十大项目启动仪式”等一系列室外录播活动相关工作人员加班用餐情况也较往年有一定增加;
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年我台未更新购置公务车辆,故公务用车购置未发生相关支出;
我台现配置有购于2002年的一般性公务用车1台,全台综合调配主要用于新闻采访、日常办公及下乡出差等工作,日常管理归口台党政办公室,2016年末我台公务用车运行维护支出共计28808元,其中财政拨款支出24428元:全年支出公务用车燃料费8000元、维修费15033元、停车过路过桥费用1395元。全年总支出比上年支出增加了944元,主要是车辆有限使用频繁且购买年限较长,相应增加的维修护理成本;
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
7、机关运行经费:指部门的公用经费,是为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
吉首市广播电视台
附表1.吉首市广播电视台2016年收支决算总表
附表2. 吉首市广播电视台2016年收入决算总表
附表3. 吉首市广播电视台2016年支出决算总表
附表4. 吉首市广播电视台2016年财政拨款收入支出决算表
附表5. 吉首市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款收支决算表
附表6. 吉首市广播电视台2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7. 吉首市广播电视台2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表8. 吉首市广播电视台2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支
出决算表
收入支出决算表 |
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财决01表 |
|
单位:吉首市广播电视台 |
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
826.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
99.69 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
6.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
748.33 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
63.09 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
34.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
38.85 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
932.33 |
本年支出合计 |
51 |
894.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
37.55 |
|
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
932.33 |
总计 |
58 |
932.33 |
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公示。 |
|
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
收入决算表 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
财决02表 |
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|
单位:吉首市广播电视台 |
|
|
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|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
||
|
|
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
932.33 |
826.44 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
6.20 |
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
785.87 |
679.99 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
6.20 |
|
|
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
701.87 |
595.99 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
6.20 |
|
|
||
2070401 |
行政运行 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2070405 |
电视 |
423.89 |
423.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
198.59 |
92.70 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
6.20 |
|
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公示。 |
|
|
||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
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|
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
单位:吉首市广播电视台 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
894.78 |
795.09 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
748.33 |
648.64 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
|
||
20704 |
新闻出版广播影视 |
666.33 |
566.64 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
|
||
2070401 |
行政运行 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070405 |
电视 |
388.34 |
388.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
198.59 |
98.90 |
0.00 |
0.00 |
99.69 |
0.00 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100501 |
行政单位医疗 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公示。 |
|
|||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
单位:吉首市广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
826.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
642.44 |
642.44 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
826.44 |
本年支出合计 |
49 |
788.89 |
788.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
826.44 |
总计 |
54 |
826.44 |
826.44 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公示。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决 |
05表 |
|
||
单位:吉首市广播电视台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位: |
万元 |
|
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
826.44 |
826.44 |
0.00 |
788.89 |
788.89 |
0.00 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679.99 |
679.99 |
0.00 |
642.44 |
642.44 |
0.00 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
595.99 |
595.99 |
0.00 |
560.44 |
560.44 |
0.00 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2070401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
79.40 |
79.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2070405 |
电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423.89 |
423.89 |
0.00 |
388.34 |
388.34 |
0.00 |
35.55 |
35.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.70 |
92.70 |
0.00 |
92.70 |
92.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
63.09 |
63.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
38.85 |
38.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公示。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
|
|
|
||||||||
单位:吉首市广播电视台 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
|||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
510.31 |
302 |
商品和服务支出 |
98.06 |
310 |
其他资本性支出 |
80.51 |
|
|
||||||||
30101 |
基本工资 |
201.46 |
30201 |
办公费 |
2.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
39.78 |
30202 |
印刷费 |
3.51 |
31002 |
办公设备购置 |
0.51 |
|
|
||||||||
30103 |
奖金 |
1.54 |
30203 |
咨询费 |
2.10 |
31003 |
专用设备购置 |
80.00 |
|
|
||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
58.74 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
149.89 |
30206 |
电费 |
13.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.91 |
30207 |
邮电费 |
3.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.01 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.72 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
||||||||
30305 |
生活补助 |
10.46 |
30216 |
培训费 |
0.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.82 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
30.72 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
||||||||
30309 |
奖励金 |
46.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.18 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
||||||||
30311 |
住房公积金 |
43.19 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.60 |
|
|
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人员经费合计 |
610.33 |
公用经费合计 |
178.57 |
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|||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公示。 |
|
|
|
|||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
财决07表 |
|
|
单位:吉首市广播电视台 |
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|
|
|
|
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
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|
||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公示。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
|
||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
财决08表 |
|
单位:吉首市广播电视台 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
统计数 |
|
一、支出合计 |
5.70 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.88 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
2.88 |
|
3.公务接待费 |
2.82 |
|
(1)国内接待费 |
2.82 |
|
其中:外事接待费 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
1 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
92 |
|
其中:外事接待批次(个) |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
847 |
|
其中:外事接待人次(人) |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
注:1、本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行公示。 |
||
2、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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